Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                               Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                               Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro                                                                                                          
                                                                                                                                        
    LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                          Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------            Saldo a
    FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Até o Bimestre         No Bimestre      Até o Bimestre           %       %           Liquidar
                                                                              (a)                 (b)               (c)                   (d)               (e)       (e/Total e)   (e/a)              (a-e)
                                                                                                                                        
    Legislativa                                     10.167.656,00       10.167.656,00        2.238.280,05        2.238.280,05        1.302.435,22        1.302.435,22        5,50   12,81       8.865.220,78
     Administração Geral                             9.414.156,00        9.414.156,00        2.032.154,95        2.032.154,95        1.212.496,92        1.212.496,92        5,12   12,88       8.201.659,08
     Tecnologia da Informação                          520.000,00          520.000,00          151.419,10          151.419,10           56.316,30           56.316,30        0,24   10,83         463.683,70
     Formação de Recursos Humanos                        8.500,00            8.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00           8.500,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador              225.000,00          225.000,00           54.706,00           54.706,00           33.622,00           33.622,00        0,14   14,94         191.378,00
    Administração                                  105.860.926,00      109.073.145,25       20.642.517,68       20.642.517,68       13.226.225,26       13.226.225,26       55,90   12,13      95.846.919,99
     Planejamento e Orçamento                          312.000,00          278.240,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00         278.240,00
     Administração Geral                            77.048.603,00       78.436.792,35       15.996.394,68       15.996.394,68        9.492.647,60        9.492.647,60       40,12   12,10      68.944.144,75
     Controle Interno                                  283.685,00          283.685,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00        0,02    1,41         279.685,00
     Formação de Recursos Humanos                      407.274,00          327.274,00            8.251,20            8.251,20            7.347,20            7.347,20        0,03    2,25         319.926,80
     Comunicação Social                              2.550.000,00        2.550.000,00          810.333,34          810.333,34                0,00                0,00        0,00    0,00       2.550.000,00
     Defesa Civil                                       34.819,00           34.819,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          34.819,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador            3.958.934,00        3.958.934,00          581.844,40          581.844,40          483.968,40          483.968,40        2,05   12,22       3.474.965,60
     Ensino Fundamental                             18.370.103,00       20.310.292,90        2.675.854,72        2.675.854,72        2.675.854,72        2.675.854,72       11,31   13,17      17.634.438,18
     Educação Infantil                               1.474.435,00        1.474.435,00          245.386,68          245.386,68          245.386,68          245.386,68        1,04   16,64       1.229.048,32
     Educação de Jovens e Adultos                    1.403.669,00        1.401.269,00          320.452,66          320.452,66          317.020,66          317.020,66        1,34   22,62       1.084.248,34
     Turismo                                            17.404,00           17.404,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          17.404,00
    Assistência Social                               8.888.727,00        9.140.648,60        1.183.899,65        1.183.899,65          586.562,29          586.562,29        2,48    6,42       8.554.086,31
     Administração Geral                             3.907.548,00        3.907.548,00          586.689,02          586.689,02          461.574,53          461.574,53        1,95   11,81       3.445.973,47
     Formação de Recursos Humanos                       51.000,00          122.921,60                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00         122.921,60
     Assistência ao Idoso                              250.791,00          250.791,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00         250.791,00
     Assistência ao Portador de Deficiência             64.793,00           64.793,00           58.622,28           58.622,28                0,00                0,00        0,00    0,00          64.793,00
     Assistência à Criança e ao Adolescente          3.614.975,00        3.565.025,00          439.042,47          439.042,47           32.041,88           32.041,88        0,14    0,90       3.532.983,12
     Assistência Comunitária                           974.620,00        1.204.570,00           99.545,88           99.545,88           92.945,88           92.945,88        0,39    7,72       1.111.624,12
     Outros Encargos Especiais                          25.000,00           25.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          25.000,00
    Previdência Social                              23.372.845,00       23.372.845,00          132.052,01          132.052,01           83.450,21           83.450,21        0,35    0,36      23.289.394,79
     Administração Geral                             3.573.210,00        3.573.210,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00       3.573.210,00
     Administração Financeira                        4.142.937,00        4.142.937,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00       4.142.937,00
     Tecnologia da Informação                          901.800,00          901.800,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00         901.800,00
     Previdência Básica                              5.328.498,00        5.328.498,00          132.052,01          132.052,01           83.450,21           83.450,21        0,35    1,57       5.245.047,79

Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Previdência do Regime Estatutário 9.226.400,00 9.226.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.226.400,00 Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Saúde 70.191.933,00 70.741.502,38 8.148.941,33 8.148.941,33 5.464.499,53 5.464.499,53 23,09 7,72 65.277.002,85 Administração Geral 34.294.050,00 35.753.330,36 6.501.813,33 6.501.813,33 5.059.784,77 5.059.784,77 21,38 14,15 30.693.545,59 Tecnologia da Informação 1.391.116,00 1.391.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.116,00 Assistência Comunitária 2.288.796,00 3.547.900,97 154.714,92 154.714,92 468,60 468,60 0,00 0,01 3.547.432,37 Atenção Básica 1.233.509,00 1.116.439,00 38.069,99 38.069,99 4.000,00 4.000,00 0,02 0,36 1.112.439,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.571.776,00 20.591.467,79 752.698,34 752.698,34 2.145,00 2.145,00 0,01 0,01 20.589.322,79 Suporte Profilático e Terapêutico 1.074.378,00 969.481,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.481,14 Vigilância Sanitária 78.969,00 120.969,00 5.210,00 5.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.969,00 Vigilância Epidemiológica 3.073.169,00 2.517.469,81 369.681,43 369.681,43 98.410,64 98.410,64 0,42 3,91 2.419.059,17 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.600.000,00 1.600.000,00 326.753,32 326.753,32 299.690,52 299.690,52 1,27 18,73 1.300.309,48 Saneamento Básico Urbano 3.586.170,00 3.133.328,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.133.328,31 Trabalho 1.070.762,00 1.070.762,00 21.880,00 21.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.762,00 Empregabilidade 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 Fomento ao Trabalho 466.000,00 466.000,00 21.880,00 21.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.000,00 Ensino Profissional 551.762,00 551.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.762,00 Educação 30.960.303,00 30.962.703,00 4.849.039,17 4.849.039,17 656.412,67 656.412,67 2,77 2,12 30.306.290,33 Administração Geral 12.263.536,00 12.263.536,00 3.348.383,55 3.348.383,55 137.855,25 137.855,25 0,58 1,12 12.125.680,75 Tecnologia da Informação 297.000,00 297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00 Formação de Recursos Humanos 2.406.564,00 2.406.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406.564,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 186.080,00 186.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.080,00 Suporte Profilático e Terapêutico 105.974,00 122.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.479,00 Alimentação e Nutrição 1.624.956,00 1.624.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.956,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.128.180,00 3.128.180,00 822.557,42 822.557,42 518.557,42 518.557,42 2,19 16,58 2.609.622,58 Ensino Fundamental 7.765.634,00 7.686.954,00 609.298,20 609.298,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.686.954,00 Educação Infantil 353.369,00 353.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.369,00 Educação de Jovens e Adultos 764.258,00 766.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.658,00 Educação Especial 287.588,00 349.763,00 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.763,00 Difusão Cultural 191.424,00 191.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.424,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Promoção da Produção Vegetal 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 Desporto Comunitário 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 Transferências 1.452.940,00 1.452.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.940,00 Cultura 805.561,00 805.561,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,60 17,63 663.561,00 Formação de Recursos Humanos 206.800,00 206.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.800,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 213.111,00 213.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.111,00 Difusão Cultural 385.650,00 385.650,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,60 36,82 243.650,00 Direitos da Cidadania 200.000,00 150.600,00 5.290,76 5.290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 150.600,00 Formação de Recursos Humanos 120.000,00 70.600,00 5.290,76 5.290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 70.600,00 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 Urbanismo 22.836.302,00 26.221.101,13 7.897.025,26 7.897.025,26 0,00 0,00 0,00 0,00 26.221.101,13 Infra-Estrutura Urbana 14.149.224,00 17.534.023,13 2.985.098,86 2.985.098,86 0,00 0,00 0,00 0,00 17.534.023,13 Serviços Urbanos 8.580.078,00 8.580.078,00 4.911.926,40 4.911.926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580.078,00 Turismo 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 Habitação 1.921.713,00 2.315.966,03 34.560,00 34.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315.966,03 Habitação Urbana 1.921.713,00 2.315.966,03 34.560,00 34.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315.966,03 Saneamento 3.070.000,00 2.549.448,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.448,73 Saneamento Básico Urbano 3.070.000,00 2.549.448,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.448,73 Gestão Ambiental 1.388.050,00 1.331.650,00 192.429,74 192.429,74 187.131,41 187.131,41 0,79 14,05 1.144.518,59 Administração Geral 1.353.990,00 1.297.590,00 192.429,74 192.429,74 187.131,41 187.131,41 0,79 14,42 1.110.458,59 Controle Ambiental 31.385,00 31.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.385,00 Meteorologia 2.675,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,00 Ciência e Tecnologia 716.229,00 716.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.229,00 Desenvolvimento Científico 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 461.229,00 461.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.229,00 Agricultura 1.828.395,00 1.828.395,00 331.962,70 331.962,70 4.000,00 4.000,00 0,02 0,22 1.824.395,00 Normatização e Fiscalização 40.000,00 40.000,00 7.520,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Recuperação de Áreas Degradadas 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 Promoção da Produção Vegetal 476.628,00 189.383,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.383,59
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Promoção da Produção Animal 102.276,00 102.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.276,00 Produção Industrial 128.149,00 128.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.149,00 Comercialização 66.720,00 458.325,48 320.442,70 320.442,70 0,00 0,00 0,00 0,00 458.325,48 Transporte Rodoviário 949.622,00 845.260,93 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,02 0,47 841.260,93 Indústria 12.020,00 12.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020,00 Promoção Industrial 2.020,00 2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020,00 Produção Industrial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Comércio e Serviços 786.377,00 905.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905.177,00 Formação de Recursos Humanos 33.540,00 33.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.540,00 Empregabilidade 81.600,00 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.600,00 Promoção Comercial 107.736,00 226.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.536,00 Comercialização 472.150,00 472.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.150,00 Turismo 91.351,00 91.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.351,00 Energia 6.606.780,00 6.606.780,00 4.606.780,00 4.606.780,00 175.000,00 175.000,00 0,74 2,65 6.431.780,00 Energia Elétrica 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Transferências 3.006.780,00 3.006.780,00 1.006.780,00 1.006.780,00 175.000,00 175.000,00 0,74 5,82 2.831.780,00 Transporte 3.859.061,00 3.793.141,00 628.319,14 628.319,14 365.412,63 365.412,63 1,54 9,63 3.427.728,37 Administração Geral 2.165.061,00 2.165.061,00 313.319,14 313.319,14 313.319,14 313.319,14 1,32 14,47 1.851.741,86 Transportes Coletivos Urbanos 25.000,00 14.202,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.202,51 Transporte Rodoviário 1.159.000,00 1.103.877,49 315.000,00 315.000,00 52.093,49 52.093,49 0,22 4,72 1.051.784,00 Transporte Hidroviário 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 Desporto e Lazer 1.349.500,00 2.059.994,00 35.914,60 35.914,60 1.162,00 1.162,00 0,00 0,06 2.058.832,00 Desporto Comunitário 1.349.500,00 2.059.994,00 35.914,60 35.914,60 1.162,00 1.162,00 0,00 0,06 2.058.832,00 Encargos Especiais 23.838.558,00 24.102.958,00 12.057.472,85 12.057.472,85 1.467.359,67 1.467.359,67 6,20 6,09 22.635.598,33 Serviço da Dívida Interna 9.076.520,00 9.076.520,00 8.901.706,00 8.901.706,00 588.253,52 588.253,52 2,49 6,48 8.488.266,48 Transferências 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 275.861,29 275.861,29 1,17 19,29 1.154.138,71 Outros Encargos Especiais 13.332.038,00 13.596.438,00 1.725.766,85 1.725.766,85 603.244,86 603.244,86 2,55 4,44 12.993.193,14 Reserva de Contingência 208.824,00 208.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.824,00 Reserva de Contingência 208.824,00 208.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.824,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2006/Bimestre Janeiro-Fevereiro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Total 319.940.522,00 328.137.107,12 63.148.364,94 63.148.364,94 23.661.650,89 23.661.650,89 100,00 7,21 304.475.456,23 Nota: ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.