Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 8.717.524,00 8.682.524,00 2.408.877,49 2.408.877,49 1.034.738,77 1.034.738,77 4,81 11,92 7.647.785,23
Administração Geral 8.182.524,00 8.147.524,00 2.202.747,99 2.202.747,99 1.010.564,77 1.010.564,77 4,69 12,40 7.136.959,23
Tecnologia da Informação 250.000,00 250.000,00 158.796,50 158.796,50 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 280.000,00 280.000,00 47.333,00 47.333,00 24.174,00 24.174,00 0,11 8,63 255.826,00
Administração 64.242.878,00 64.659.896,00 21.028.727,41 21.028.727,41 7.251.046,07 7.251.046,07 33,68 11,21 57.408.849,93
Administração Geral 53.675.008,00 54.092.026,00 17.083.922,45 17.083.922,45 6.380.840,11 6.380.840,11 29,64 11,80 47.711.185,89
Controle Interno 3.289.078,00 3.289.078,00 448.285,96 448.285,96 448.285,96 448.285,96 2,08 13,63 2.840.792,04
Tecnologia da Informação 2.545.000,00 2.545.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.000,00
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Comunicação Social 2.101.600,00 2.101.600,00 774.334,00 774.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.600,00
Defesa Civil 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.572.192,00 2.572.192,00 2.572.185,00 2.572.185,00 421.920,00 421.920,00 1,96 16,40 2.150.272,00
Assistência Social 6.803.236,00 6.698.504,00 889.457,05 889.457,05 512.472,61 512.472,61 2,38 7,65 6.186.031,39
Administração Geral 3.194.488,00 3.089.756,00 502.379,09 502.379,09 468.179,09 468.179,09 2,17 15,15 2.621.576,91
Formação de Recursos Humanos 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Assistência ao Idoso 129.121,00 129.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.121,00
Assistência ao Portador de Deficiência 61.023,00 61.023,00 58.622,28 58.622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 61.023,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.492.405,00 2.492.405,00 321.855,68 321.855,68 44.293,52 44.293,52 0,21 1,78 2.448.111,48
Assistência Comunitária 893.699,00 893.699,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.699,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Previdência Social 16.635.563,00 16.635.563,00 817.129,75 817.129,75 756.184,09 756.184,09 3,51 4,55 15.879.378,91
Administração Financeira 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
Previdência Básica 4.115.563,00 4.115.563,00 817.129,75 817.129,75 756.184,09 756.184,09 3,51 18,37 3.359.378,91
Previdência do Regime Estatutário 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.000,00
Saúde 59.267.660,00 59.267.660,00 5.889.909,28 5.889.909,28 4.375.749,69 4.375.749,69 20,33 7,38 54.891.910,31
Administração Geral 29.091.254,00 29.091.254,00 3.998.229,21 3.998.229,21 3.821.972,45 3.821.972,45 17,75 13,14 25.269.281,55
Tecnologia da Informação 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
Formação de Recursos Humanos 272.000,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00
Assistência Comunitária 2.249.470,00 2.249.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.249.470,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Atenção Básica 1.565.084,00 1.565.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565.084,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.053.332,00 17.053.332,00 7.970,00 7.970,00 1.550,00 1.550,00 0,01 0,01 17.051.782,00
Suporte Profilático e Terapêutico 1.905.000,00 1.905.000,00 335.679,05 335.679,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.000,00
Vigilância Sanitária 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00
Vigilância Epidemiológica 4.996.200,00 4.996.200,00 419.685,79 419.685,79 139.937,24 139.937,24 0,65 2,80 4.856.262,76
Alimentação e Nutrição 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.112.220,00 1.112.220,00 1.112.220,00 1.112.220,00 412.290,00 412.290,00 1,92 37,07 699.930,00
Saneamento Básico Urbano 600.100,00 600.100,00 16.125,23 16.125,23 0,00 0,00 0,00 0,00 600.100,00
Educação 43.496.668,00 43.496.668,00 8.806.598,37 8.806.598,37 5.278.693,41 5.278.693,41 24,52 12,14 38.217.974,59
Administração Geral 34.705.614,00 34.705.614,00 6.600.379,01 6.600.379,01 4.993.935,92 4.993.935,92 23,20 14,39 29.711.678,08
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.786.480,00 1.786.480,00 1.786.480,00 1.786.480,00 282.855,00 282.855,00 1,31 15,83 1.503.625,00
Ensino Fundamental 5.438.110,00 5.438.110,00 416.255,00 416.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438.110,00
Educação Infantil 102.842,00 102.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.842,00
Educação de Jovens e Adultos 1.322.877,00 1.322.877,00 3.484,36 3.484,36 1.902,49 1.902,49 0,01 0,14 1.320.974,51
Educação Especial 140.745,00 140.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.745,00
Cultura 718.229,00 718.229,00 52.650,00 52.650,00 52.650,00 52.650,00 0,24 7,33 665.579,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 105.600,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.600,00
Difusão Cultural 290.150,00 290.150,00 52.650,00 52.650,00 52.650,00 52.650,00 0,24 18,15 237.500,00
Turismo 322.479,00 322.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.479,00
Direitos da Cidadania 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Urbanismo 21.763.197,00 21.453.197,00 4.597.228,48 4.597.228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.453.197,00
Infra-Estrutura Urbana 8.437.144,00 8.127.144,00 74.613,48 74.613,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127.144,00
Serviços Urbanos 6.710.069,00 6.710.069,00 4.522.615,00 4.522.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.710.069,00
Turismo 6.615.984,00 6.615.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.615.984,00
Habitação 1.867.000,00 1.927.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927.000,00
Planejamento e Orçamento 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Normatização e Fiscalização 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Formação de Recursos Humanos 65.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Habitação Urbana 1.801.000,00 1.731.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.000,00
Saneamento 669.720,00 669.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.720,00
Saneamento Básico Urbano 669.720,00 669.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.720,00
Gestão Ambiental 1.492.873,00 1.492.873,00 198.447,07 198.447,07 195.447,07 195.447,07 0,91 13,09 1.297.425,93
Administração Geral 1.417.266,00 1.417.266,00 198.447,07 198.447,07 195.447,07 195.447,07 0,91 13,79 1.221.818,93
Controle Ambiental 73.107,00 73.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.107,00
Meteorologia 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Agricultura 2.604.993,00 2.454.726,00 131.166,80 131.166,80 131.122,80 131.122,80 0,61 5,34 2.323.603,20
Administração Geral 739.293,00 589.026,00 111.883,79 111.883,79 111.839,79 111.839,79 0,52 18,99 477.186,21
Normatização e Fiscalização 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Formação de Recursos Humanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Promoção da Produção Vegetal 666.694,00 579.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.694,00
Promoção da Produção Animal 230.742,00 125.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.742,00
Extensão Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Comercialização 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Transporte Rodoviário 763.264,00 955.264,00 19.283,01 19.283,01 19.283,01 19.283,01 0,09 2,02 935.980,99
Indústria 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Promoção Industrial 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Comércio e Serviços 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Promoção Comercial 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Turismo 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Energia 4.260.120,00 4.260.120,00 2.856.435,00 2.856.435,00 212.000,00 212.000,00 0,98 4,98 4.048.120,00
Energia Elétrica 4.260.120,00 4.260.120,00 2.856.435,00 2.856.435,00 212.000,00 212.000,00 0,98 4,98 4.048.120,00
Transporte 2.473.532,00 2.473.532,00 641.777,67 641.777,67 326.777,67 326.777,67 1,52 13,21 2.146.754,33
Administração Geral 1.808.532,00 1.808.532,00 326.777,67 326.777,67 326.777,67 326.777,67 1,52 18,07 1.481.754,33
Transportes Coletivos Urbanos 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Transporte Rodoviário 590.000,00 590.000,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00
Desporto e Lazer 1.589.996,00 1.572.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.977,00
Desporto Comunitário 1.493.996,00 1.493.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.996,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Lazer 96.000,00 78.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.981,00
Encargos Especiais 21.052.591,00 21.087.591,00 9.205.734,28 9.205.734,28 1.401.570,08 1.401.570,08 6,51 6,65 19.686.020,92
Serviço da Dívida Interna 9.241.600,00 9.241.600,00 8.381.942,98 8.381.942,98 877.676,01 877.676,01 4,08 9,50 8.363.923,99
Outros Encargos Especiais 11.810.991,00 11.845.991,00 823.791,30 823.791,30 523.894,07 523.894,07 2,43 4,42 11.322.096,93
Reserva de Contingência 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00
Reserva de Contingência 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00
Total 258.245.780,00 258.245.780,00 57.524.138,65 57.524.138,65 21.528.452,26 21.528.452,26 100,00 8,34 236.717.327,74
Nota:
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
|