Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                               Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                               Janeiro a Junho 2004/Bimestre Maio-Junho                                                                                                                     
                                                                                                                                        
    LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                          Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------                   
    FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Jan a Jun 2004         No Bimestre      Jan a Jun 2004           %       %              Saldo
                                                                                  (A)                 (B)                 (C)                 (D)                 (E) (E/TOTAL E)   (E/A)              (A-E)
                                                                                                                                        
    Legislativa                                      8.770.173,00        8.770.173,00        1.404.169,40        5.267.836,63        1.437.505,68        4.093.168,97        4,49   46,67       4.677.004,03
     Administração Geral                             8.236.693,00        8.236.693,00        1.273.530,32        4.989.741,05        1.370.433,68        3.933.021,47        4,31   47,75       4.303.671,53
     Tecnologia da Informação                          262.000,00          262.000,00           98.893,08          164.029,58           34.378,00           68.011,50        0,07   25,96         193.988,50
     Formação de Recursos Humanos                       25.000,00           25.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          25.000,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador              246.480,00          246.480,00           31.746,00          114.066,00           32.694,00           92.136,00        0,10   37,38         154.344,00
    Administração                                   57.850.059,00       56.331.438,95        7.517.846,77       35.993.548,60        9.934.313,81       27.059.867,80       29,65   48,04      29.271.571,15
     Administração Geral                            48.416.939,00       46.172.787,95        6.829.393,89       29.302.846,17        7.793.104,74       22.399.306,58       24,55   48,51      23.773.481,37
     Controle Interno                                2.552.540,00        2.483.071,00          360.245,08        1.012.911,08          356.412,34        1.000.976,48        1,10   40,31       1.482.094,52
     Tecnologia da Informação                        1.030.580,00        1.830.580,00          303.312,80        1.164.596,35          390.396,73          908.784,74        1,00   49,64         921.795,26
     Formação de Recursos Humanos                       30.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00               0,00
     Comunicação Social                              2.820.000,00        2.845.000,00           24.895,00        2.784.895,00          944.895,00        1.404.895,00        1,54   49,38       1.440.105,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador            3.000.000,00        3.000.000,00                0,00        1.728.300,00          449.505,00        1.345.905,00        1,47   44,86       1.654.095,00
    Assistência Social                               5.518.583,00        6.724.062,90        1.221.393,30        2.964.592,04          973.374,91        2.047.732,41        2,24   30,45       4.676.330,49
     Administração Geral                             3.352.554,00        3.352.554,00          488.274,27        1.497.348,33          488.274,27        1.465.390,78        1,61   43,71       1.887.163,22
     Formação de Recursos Humanos                        2.500,00            2.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00           2.500,00
     Assistência ao Idoso                              109.931,00          233.520,17           19.181,08           19.181,08           19.181,08           19.181,08        0,02    8,21         214.339,09
     Assistência ao Portador de Deficiência             45.587,00           63.622,28           28.800,12           58.622,24           11.659,70           13.970,48        0,02   21,96          49.651,80
     Assistência à Criança e ao Adolescente          1.708.602,00        2.799.457,45          667.237,83        1.333.340,39          427.684,86          514.290,07        0,56   18,37       2.285.167,38
     Assistência Comunitária                           276.409,00          249.409,00           17.900,00           46.500,00           24.175,00           30.900,00        0,03   12,39         218.509,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador               23.000,00           23.000,00                0,00            9.600,00            2.400,00            4.000,00        0,00   17,39          19.000,00
    Previdência Social                              15.448.810,00       14.210.810,00        1.174.129,64        2.925.284,31        1.119.054,23        2.824.979,48        3,10   19,88      11.385.830,52
     Administração Financeira                        2.349.220,00        2.349.220,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00       2.349.220,00
     Previdência Básica                              4.269.590,00        4.269.590,00          414.239,09        1.396.337,79          370.898,23        1.345.962,92        1,47   31,52       2.923.627,08
     Previdência do Regime Estatutário               8.830.000,00        7.592.000,00          759.890,55        1.528.946,52          748.156,00        1.479.016,56        1,62   19,48       6.112.983,44
    Saúde                                           42.487.854,00       44.201.017,91        7.642.410,16       22.204.689,68        8.422.212,18       18.606.651,79       20,39   42,10      25.594.366,12
     Administração Geral                            23.520.129,00       23.665.929,00        4.341.811,88       12.596.913,17        4.407.484,76       12.002.866,49       13,15   50,72      11.663.062,51
     Tecnologia da Informação                          110.000,00          150.000,00           36.805,14           87.532,83           33.535,23           62.963,26        0,07   41,98          87.036,74
     Formação de Recursos Humanos                      120.210,00          139.210,00            1.130,00           44.830,00           16.052,88           42.190,32        0,05   30,31          97.019,68
     Assistência Comunitária                           372.000,00          474.290,49          237.363,27          373.479,86           70.838,61          166.421,02        0,18   35,09         307.869,47
     Previdência Básica                                  5.500,00            5.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00           5.500,00
     Atenção Básica                                  1.699.600,00        1.763.581,88          219.688,23        1.309.270,90          680.736,85          698.035,38        0,76   39,58       1.065.546,50

Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2004/Bimestre Maio-Junho LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Jun 2004 No Bimestre Jan a Jun 2004 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.805.646,00 10.990.975,98 2.014.591,36 3.799.181,34 2.063.406,22 3.170.290,46 3,47 28,84 7.820.685,52 Suporte Profilático e Terapêutico 2.150.000,00 2.157.719,51 66.254,37 1.166.146,28 403.519,95 530.040,55 0,58 24,56 1.627.678,96 Vigilância Sanitária 118.675,00 118.675,00 6.538,00 12.820,00 1.516,00 7.080,00 0,01 5,97 111.595,00 Vigilância Epidemiológica 2.717.979,00 2.967.969,00 423.823,91 1.450.834,84 462.641,68 918.869,31 1,01 30,96 2.049.099,69 Alimentação e Nutrição 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 816.015,00 1.110.495,00 294.480,00 1.110.495,00 282.480,00 1.007.895,00 1,10 90,76 102.600,00 Saneamento Básico Urbano 2.100,00 626.672,05 -76,00 253.185,46 0,00 0,00 0,00 0,00 626.672,05 Educação 39.241.103,00 41.320.708,11 6.830.062,00 25.592.306,10 7.486.378,24 19.301.692,02 21,15 46,71 22.019.016,09 Administração Geral 30.889.264,00 32.945.973,78 6.507.633,51 19.587.572,19 6.149.225,15 16.234.839,55 17,79 49,28 16.711.134,23 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.479.950,00 2.179.630,00 -330.000,00 2.149.950,00 396.525,00 1.167.600,00 1,28 53,57 1.012.030,00 Ensino Fundamental 5.465.293,00 5.841.299,64 644.678,11 3.742.033,53 932.878,01 1.786.515,87 1,96 30,58 4.054.783,77 Educação Infantil 81.842,00 71.862,57 7.750,38 7.750,38 7.750,38 7.750,38 0,01 10,79 64.112,19 Educação de Jovens e Adultos 204.009,00 198.009,00 0,00 105.000,00 -0,30 104.986,22 0,12 53,02 93.022,78 Educação Especial 120.745,00 83.933,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.933,12 Cultura 12.152.074,00 8.372.435,48 68.925,00 7.731.325,00 531.663,82 1.363.464,95 1,49 16,29 7.008.970,53 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 104.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 Difusão Cultural 248.450,00 261.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,16 55,56 116.000,00 Turismo 11.799.124,00 8.016.435,48 68.925,00 7.586.325,00 531.663,82 1.218.464,95 1,34 15,20 6.797.970,53 Urbanismo 18.940.664,00 19.860.653,24 1.603.777,99 13.086.343,79 3.092.183,66 9.254.781,91 10,14 46,60 10.605.871,33 Infra-Estrutura Urbana 12.463.922,00 12.946.578,74 1.206.002,99 8.038.695,79 1.742.312,92 5.894.951,00 6,46 45,53 7.051.627,74 Serviços Urbanos 6.476.742,00 6.914.074,50 397.775,00 5.047.648,00 1.349.870,74 3.359.830,91 3,68 48,59 3.554.243,59 Habitação 5.457.274,00 5.432.819,37 82.763,01 83.425,43 0,00 662,42 0,00 0,01 5.432.156,95 Planejamento e Orçamento 220.905,00 11.238,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.238,29 Normatização e Fiscalização 142.318,00 61.532,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.532,85 Formação de Recursos Humanos 148.413,00 146.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.998,00 Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 179.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.325,93 Habitação Urbana 4.944.638,00 5.033.724,30 82.763,01 83.425,43 0,00 662,42 0,00 0,01 5.033.061,88 Saneamento 588.000,00 678.758,42 0,00 492.592,12 147.714,18 147.714,18 0,16 21,76 531.044,24 Saneamento Básico Urbano 588.000,00 678.758,42 0,00 492.592,12 147.714,18 147.714,18 0,16 21,76 531.044,24 Gestão Ambiental 1.389.574,00 1.375.253,33 226.591,20 584.531,57 194.613,46 548.536,57 0,60 39,89 826.716,76 Administração Geral 1.316.574,00 1.302.253,33 206.591,20 558.226,57 194.613,46 542.231,57 0,59 41,64 760.021,76
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2004/Bimestre Maio-Junho LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Jun 2004 No Bimestre Jan a Jun 2004 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Controle Ambiental 73.000,00 73.000,00 20.000,00 26.305,00 0,00 6.305,00 0,01 8,64 66.695,00 Agricultura 1.582.246,00 1.772.946,00 567.436,76 743.460,64 386.555,96 557.095,17 0,61 31,42 1.215.850,83 Administração Geral 477.987,00 477.987,00 93.901,64 266.925,52 93.901,64 264.440,85 0,29 55,32 213.546,15 Normatização e Fiscalização 6.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Formação de Recursos Humanos 25.485,00 15.285,00 6.903,80 6.903,80 6.903,80 6.903,80 0,01 45,17 8.381,20 Recuperação de Áreas Degradadas 74.238,00 29.238,00 3.097,25 6.097,25 4.097,25 4.097,25 0,00 14,01 25.140,75 Promoção da Produção Vegetal 344.200,00 319.200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,10 28,20 229.200,00 Promoção da Produção Animal 154.280,00 154.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.280,00 Extensão Rural 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 Comercialização 86.000,00 61.000,00 4.756,80 4.756,80 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 Transporte Rodoviário 385.856,00 687.156,00 368.777,27 368.777,27 191.653,27 191.653,27 0,21 27,89 495.502,73 Indústria 123.077,00 123.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.077,00 Promoção Industrial 123.077,00 123.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.077,00 Comunicações 51.376,00 63.400,00 1.477,25 43.085,65 12.852,25 20.180,05 0,02 31,83 43.219,95 Assistência à Criança e ao Adolescente 51.376,00 63.400,00 1.477,25 43.085,65 12.852,25 20.180,05 0,02 31,83 43.219,95 Energia 3.704.529,00 3.704.529,00 305.610,04 2.448.968,39 0,00 24.214,35 0,03 0,65 3.680.314,65 Energia Elétrica 3.704.529,00 3.704.529,00 305.610,04 2.448.968,39 0,00 24.214,35 0,03 0,65 3.680.314,65 Transporte 2.076.752,00 2.136.752,00 271.280,00 1.382.817,42 326.780,00 1.251.842,83 1,37 58,59 884.909,17 Administração Geral 1.436.752,00 1.436.752,00 271.280,00 782.817,42 271.280,00 762.807,67 0,84 53,09 673.944,33 Transportes Coletivos Urbanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 630.000,00 700.000,00 0,00 600.000,00 55.500,00 489.035,16 0,54 69,86 210.964,84 Desporto e Lazer 1.483.200,00 1.742.813,51 7.632,00 7.632,00 7.632,00 7.632,00 0,01 0,44 1.735.181,51 Desporto Comunitário 1.412.400,00 1.669.196,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.196,51 Lazer 70.800,00 73.617,00 7.632,00 7.632,00 7.632,00 7.632,00 0,01 10,37 65.985,00 Encargos Especiais 8.150.982,00 10.274.286,89 133.273,16 6.236.056,15 648.584,24 4.145.034,31 4,54 40,34 6.129.252,58 Serviço da Dívida Interna 3.758.182,00 5.266.182,00 0,00 3.758.182,00 503.188,75 2.299.979,63 2,52 43,67 2.966.202,37 Outros Encargos Especiais 4.392.800,00 5.008.104,89 133.273,16 2.477.874,15 145.395,49 1.845.054,68 2,02 36,84 3.163.050,21 Reserva de Contingência 907.212,00 707.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.212,00 Reserva de Contingência 907.212,00 707.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.212,00 Total 225.923.542,00 227.803.147,11 29.058.777,68 127.788.495,52 34.721.418,62 91.255.251,21 100,00 40,06 136.547.895,90
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2004/Bimestre Maio-Junho LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Jun 2004 No Bimestre Jan a Jun 2004 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais. Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.