Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2003/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 No Bimestre Jan a Ago 2003 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Legislativa 6.888.300,00 7.158.670,00 1.433.434,83 6.146.311,53 1.357.580,61 5.433.015,35 5,31 75,89 1.725.654,65
Administração Geral 6.207.226,00 6.452.926,00 1.408.019,17 5.757.817,12 1.298.227,00 5.077.051,49 4,96 78,68 1.375.874,51
Tecnologia da Informação 503.242,00 468.512,00 12.415,66 250.595,41 28.704,66 240.150,91 0,23 51,26 228.361,09
Formação de Recursos Humanos 45.892,00 45.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.892,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 131.940,00 191.340,00 13.000,00 137.899,00 30.648,95 115.812,95 0,11 60,53 75.527,05
Administração 47.318.037,00 46.013.140,86 1.927.255,13 41.704.903,42 7.124.608,98 26.522.900,37 25,90 57,64 19.490.240,49
Administração Geral 41.073.552,00 39.545.516,65 1.706.374,77 35.464.543,42 6.375.601,93 23.659.351,07 23,11 59,83 15.886.165,58
Controle Interno 1.803.187,00 1.679.187,00 48.780,36 1.524.069,86 302.337,01 1.065.811,08 1,04 63,47 613.375,92
Normatização e Fiscalização 52.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 301.679,00 138.522,84 -27.900,00 94.631,04 25,64 83.692,62 0,08 60,42 54.830,22
Formação de Recursos Humanos 33.456,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.334,50 4.334,50 0,00 86,69 665,50
Comunicação Social 2.331.791,00 2.745.663,69 0,00 2.720.270,10 5.443,90 34.870,10 0,03 1,27 2.710.793,59
Defesa Civil 27.153,00 4.227,68 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 0,00 32,31 2.861,68
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.695.023,00 1.895.023,00 200.000,00 1.895.023,00 436.500,00 1.673.475,00 1,63 88,31 221.548,00
Assistência Social 6.636.625,00 7.329.017,29 694.043,05 5.474.000,09 1.458.152,12 3.516.261,18 3,43 47,98 3.812.756,11
Administração Geral 3.203.598,00 3.180.594,03 122.376,38 3.047.034,50 652.578,89 2.049.585,52 2,00 64,44 1.131.008,51
Formação de Recursos Humanos 30.600,00 115.075,70 0,00 73.537,10 56.702,10 73.537,10 0,07 63,90 41.538,60
Assistência ao Idoso 175.395,00 184.635,20 36.787,32 66.344,07 33.556,75 33.556,75 0,03 18,17 151.078,45
Assistência ao Portador de Deficiência 54.740,00 67.901,28 0,00 58.622,28 21.340,85 28.540,88 0,03 42,03 39.360,40
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.547.706,00 3.126.156,44 272.868,90 1.739.845,69 442.592,93 1.061.060,33 1,04 33,94 2.065.096,11
Assistência Comunitária 544.266,00 631.772,00 248.727,81 465.733,81 245.780,60 264.380,60 0,26 41,85 367.391,40
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 80.320,00 22.882,64 13.282,64 22.882,64 5.600,00 5.600,00 0,01 24,47 17.282,64
Previdência Social 13.812.680,00 13.692.680,00 400.351,45 4.615.703,91 910.160,15 3.593.225,49 3,51 26,24 10.099.454,51
Administração Financeira 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Previdência Básica 3.584.140,00 3.584.140,00 82.000,00 3.362.596,00 591.182,73 2.345.369,64 2,29 65,44 1.238.770,36
Previdência do Regime Estatutário 8.728.540,00 8.608.540,00 318.351,45 1.253.107,91 318.977,42 1.247.855,85 1,22 14,50 7.360.684,15
Saúde 41.187.592,00 42.497.663,23 1.866.387,52 33.247.211,94 6.819.735,46 21.823.800,00 21,31 51,35 20.673.863,23
Administração Geral 24.088.230,00 25.069.494,04 -254.769,63 22.019.373,05 4.020.159,86 14.677.896,07 14,34 58,55 10.391.597,97
Tecnologia da Informação 211.080,00 383.080,00 55.499,25 257.983,02 138.419,50 186.751,00 0,18 48,75 196.329,00
Formação de Recursos Humanos 417.000,00 90.000,00 7.736,65 39.736,65 8.894,20 39.220,15 0,04 43,58 50.779,85
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2003/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 No Bimestre Jan a Ago 2003 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Assistência Comunitária 161.100,00 354.259,20 -7.539,00 188.524,80 33.061,75 96.968,32 0,09 27,37 257.290,88
Previdência Básica 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Atenção Básica 1.072.264,00 1.386.391,14 78.136,51 516.381,29 41.619,75 315.643,07 0,31 22,77 1.070.748,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.447.793,00 7.799.548,25 1.477.353,94 4.689.514,94 1.653.769,85 3.401.756,02 3,32 43,61 4.397.792,23
Suporte Profilático e Terapêutico 1.710.000,00 2.120.369,60 41.498,75 1.418.788,49 384.772,74 831.124,05 0,81 39,20 1.289.245,55
Vigilância Sanitária 85.500,00 111.421,00 47.222,00 62.688,75 28.689,90 42.171,75 0,04 37,85 69.249,25
Vigilância Epidemiológica 2.552.186,00 2.283.711,00 239.257,90 1.629.585,82 335.186,76 952.242,42 0,93 41,70 1.331.468,58
Alimentação e Nutrição 793.160,00 393.160,00 36.191,15 322.432,15 29.361,15 315.602,15 0,31 80,27 77.557,85
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 705.624,00 968.624,00 145.800,00 966.424,00 145.800,00 964.425,00 0,94 99,57 4.199,00
Saneamento Básico Urbano 941.655,00 1.535.605,00 0,00 1.135.778,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535.605,00
Educação 36.557.001,00 37.906.884,04 2.409.907,81 33.591.906,43 7.376.060,68 22.407.678,99 21,88 59,11 15.499.205,05
Administração Geral 31.228.774,00 31.671.505,84 967.569,49 28.960.558,59 6.100.966,15 19.576.784,88 19,12 61,81 12.094.720,96
Ensino Fundamental 4.788.866,00 4.911.233,43 842.379,84 3.497.064,90 1.110.456,64 2.147.673,73 2,10 43,73 2.763.559,70
Educação Infantil 201.000,00 195.583,08 4.125,00 100.508,16 6.073,16 89.150,66 0,09 45,58 106.432,42
Educação de Jovens e Adultos 263.361,00 1.128.561,69 595.833,48 1.033.774,78 158.564,73 594.069,72 0,58 52,64 534.491,97
Educação Especial 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 487.982,00 226.246,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,12 55,69 100.246,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 106.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 221.382,00 226.246,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,12 55,69 100.246,00
Turismo 159.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 17.409.050,00 23.145.767,21 2.400.610,61 14.984.988,67 2.533.319,59 9.145.172,15 8,93 39,51 14.000.595,06
Administração Geral 70.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 38.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 9.046.727,00 15.366.928,02 2.295.085,61 9.653.590,87 1.524.791,47 4.950.325,14 4,83 32,21 10.416.602,88
Serviços Urbanos 5.763.240,00 5.467.339,19 105.525,00 5.331.397,80 1.008.528,12 4.194.847,01 4,10 76,73 1.272.492,18
Saneamento Básico Urbano 111.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 2.311.500,00 2.311.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.500,00
Habitação 2.118.542,00 591.204,52 101.842,77 492.058,30 76.231,02 76.231,02 0,07 12,89 514.973,50
Planejamento e Orçamento 186.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2003/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 No Bimestre Jan a Ago 2003 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Normatização e Fiscalização 135.400,00 22.569,74 0,00 9.384,00 9.384,00 9.384,00 0,01 41,58 13.185,74
Formação de Recursos Humanos 135.900,00 41.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.831,00
Infra-Estrutura Urbana 27.500,00 43.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.034,00
Habitação Urbana 1.632.744,00 483.769,78 101.842,77 482.674,30 66.847,02 66.847,02 0,07 13,82 416.922,76
Saneamento 1.153.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 1.153.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 1.161.361,00 1.140.407,27 46.951,10 850.010,27 207.248,39 752.355,69 0,73 65,97 388.051,58
Administração Geral 893.090,00 905.936,27 37.251,10 835.610,27 207.248,39 747.655,69 0,73 82,53 158.280,58
Tecnologia da Informação 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 52.271,00 34.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.754,00
Controle Ambiental 150.850,00 153.567,00 9.700,00 14.400,00 0,00 4.700,00 0,00 3,06 148.867,00
Recuperação de Áreas Degradadas 8.150,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150,00
Recursos Hídricos 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Meteorologia 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00
Agricultura 2.910.333,00 1.986.884,06 609.317,54 1.481.311,69 833.497,91 1.235.034,05 1,21 62,16 751.850,01
Administração Geral 514.617,00 510.617,00 33.602,00 471.771,91 108.662,23 341.755,64 0,33 66,93 168.861,36
Normatização e Fiscalização 20.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 53.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 271.714,00 59.073,10 15.672,50 16.272,50 8.392,50 8.392,50 0,01 14,21 50.680,60
Promoção da Produção Vegetal 737.461,00 159.032,00 17.008,00 104.773,00 0,00 87.765,00 0,09 55,19 71.267,00
Promoção da Produção Animal 169.200,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00
Extensão Rural 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Comercialização 274.805,00 282.306,04 0,00 198.606,04 116.760,78 189.438,51 0,19 67,10 92.867,53
Transporte Rodoviário 824.368,00 903.955,92 543.035,04 687.888,24 599.682,40 605.682,40 0,59 67,00 298.273,52
Indústria 216.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 216.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 57.400,00 57.400,00 0,00 46.200,00 10.792,60 24.268,40 0,02 42,28 33.131,60
Assistência à Criança e ao Adolescente 57.400,00 57.400,00 0,00 46.200,00 10.792,60 24.268,40 0,02 42,28 33.131,60
Energia 0,00 2.147.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147.553,00
Energia Elétrica 0,00 2.147.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147.553,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2003/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 No Bimestre Jan a Ago 2003 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Transporte 2.569.686,00 2.557.907,75 3.223,30 2.542.544,72 705.710,64 1.522.909,58 1,49 59,54 1.034.998,17
Administração Geral 1.572.686,00 1.427.113,33 3.223,30 1.413.250,30 213.222,06 849.077,18 0,83 59,50 578.036,15
Tecnologia da Informação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 982.000,00 1.130.794,42 0,00 1.129.294,42 492.488,58 673.832,40 0,66 59,59 456.962,02
Desporto e Lazer 1.061.199,00 586.002,21 165.054,01 293.669,22 169.309,41 268.309,41 0,26 45,79 317.692,80
Formação de Recursos Humanos 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 854.523,00 346.001,71 97.309,01 126.924,22 101.564,41 101.564,41 0,10 29,35 244.437,30
Lazer 204.876,00 240.000,50 67.745,00 166.745,00 67.745,00 166.745,00 0,16 69,48 73.255,50
Encargos Especiais 11.690.166,00 10.256.984,62 -83.741,90 8.665.130,90 1.101.215,51 5.942.773,91 5,80 57,94 4.314.210,71
Serviço da Dívida Interna 4.206.360,00 4.954.828,22 -191.203,28 4.754.352,24 994.907,51 2.622.905,32 2,56 52,94 2.331.922,90
Outros Encargos Especiais 7.483.806,00 5.302.156,40 107.461,38 3.910.778,66 106.308,00 3.319.868,59 3,24 62,61 1.982.287,81
Reserva de Contingência 1.107.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00
Reserva de Contingência 1.107.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00
Total 194.342.000,00 197.597.412,06 11.974.637,22 154.261.951,09 30.683.623,07 102.389.935,59 100,00 51,82 95.207.476,47
Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais.
¹ Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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