Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2002/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2002 No Bimestre Jan a Out 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Legislativa 5.838.891,00 7.362.879,74 1.123.463,05 6.316.273,12 1.451.573,70 6.141.769,64 5,73 83,42 1.221.110,10
Administração Geral 5.317.341,00 6.845.134,74 1.067.863,05 5.896.723,42 1.335.858,70 5.732.029,94 5,35 83,74 1.113.104,80
Tecnologia da Informatização 366.550,00 402.745,00 17.600,00 309.699,70 78.275,00 300.499,70 0,28 74,61 102.245,30
Formação de Recursos Humanos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 115.000,00 115.000,00 38.000,00 109.850,00 37.440,00 109.240,00 0,10 94,99 5.760,00
Administração 41.072.326,00 40.636.719,26 2.946.404,03 36.075.296,97 8.843.020,70 32.762.512,20 30,58 80,62 7.874.207,06
Administração Geral 35.237.525,00 35.140.082,42 2.591.113,07 30.907.963,22 7.527.581,64 27.790.168,44 25,94 79,08 7.349.913,98
Controle Interno 1.450.641,00 1.337.868,74 37.554,96 1.186.887,91 131.762,05 1.136.814,93 1,06 84,97 201.053,81
Normatização e Fiscalização 50.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informatização 598.681,00 369.516,60 87.590,00 234.322,02 43.819,08 153.316,02 0,14 41,49 216.200,58
Formação de Recursos Humanos 43.082,00 10.585,50 0,00 10.002,50 1.132,50 1.132,50 0,00 10,70 9.453,00
Comunicação Social 2.177.117,00 2.168.617,00 0,00 2.138.815,20 623.412,93 2.097.557,69 1,96 96,72 71.059,31
Defesa Civil 25.353,00 18.753,00 0,00 6.010,12 0,00 6.010,12 0,01 32,05 12.742,88
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.489.221,00 1.591.296,00 230.146,00 1.591.296,00 515.312,50 1.577.512,50 1,47 99,13 13.783,50
Assistência Social 6.574.925,00 7.084.518,53 720.916,70 5.407.163,04 1.193.442,76 3.807.613,20 3,55 53,75 3.276.905,33
Administração Geral 2.764.627,00 2.883.530,16 94.157,46 2.792.843,95 586.610,97 2.249.415,16 2,10 78,01 634.115,00
Formação de Recursos Humanos 270.900,00 334.000,00 6.997,50 259.521,80 50.504,86 50.504,86 0,05 15,12 283.495,14
Assistência ao Idoso 163.260,00 155.260,20 57.385,67 57.385,67 56.115,67 56.115,67 0,05 36,14 99.144,53
Assistência ao Portador de Deficiência 56.570,00 59.732,28 0,00 59.730,05 23.903,97 40.363,69 0,04 67,57 19.368,59
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.982.741,00 3.342.738,07 495.078,33 1.990.672,83 382.777,84 1.238.714,37 1,16 37,06 2.104.023,70
Assistência Comunitária 311.474,00 287.417,17 59.347,67 225.238,67 85.579,38 150.729,38 0,14 52,44 136.687,79
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 25.353,00 21.840,65 7.950,07 21.770,07 7.950,07 21.770,07 0,02 99,68 70,58
Previdência Social 9.796.239,00 10.808.239,00 665.860,42 7.277.425,51 1.592.787,69 6.303.373,43 5,88 58,32 4.504.865,57
Administração Geral 2.670.298,00 3.632.298,00 298.709,98 1.984.366,98 443.630,74 1.931.681,36 1,80 53,18 1.700.616,64
Administração Financeira 1.269.000,00 1.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.000,00
Tecnologia da Informatização 500.000,00 550.000,00 23.440,00 362.273,10 33.515,00 327.417,80 0,31 59,53 222.582,20
Previdência Básica 3.079.559,00 3.079.559,00 0,00 3.079.559,00 518.784,47 2.207.033,08 2,06 71,67 872.525,92
Previdência do Regime Estatutário 2.277.382,00 2.277.382,00 343.710,44 1.851.226,43 596.857,48 1.837.241,19 1,71 80,67 440.140,81
Saúde 35.224.557,00 37.936.039,57 2.270.687,61 25.051.490,94 3.639.046,84 19.109.154,53 17,84 50,37 18.826.885,04
Administração Geral 15.060.537,00 17.282.913,36 366.079,06 13.667.849,94 1.467.817,28 11.392.912,28 10,63 65,92 5.890.001,08
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2002/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2002 No Bimestre Jan a Out 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Tecnologia da Informatização 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 373.613,00 654.134,10 -164.095,90 349.883,97 40.726,00 241.382,62 0,23 36,90 412.751,48
Assistência Comunitária 30.000,00 1.325.687,59 28.613,00 236.950,20 138.525,00 166.838,40 0,16 12,59 1.158.849,19
Previdência Básica 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Atenção Básica 1.050.000,00 1.094.013,00 184.818,83 499.896,64 117.029,21 246.759,84 0,23 22,56 847.253,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.389.850,00 11.074.696,81 1.430.999,87 4.917.109,53 1.144.286,54 3.841.273,14 3,59 34,69 7.233.423,67
Suporte Profilático e Terapêutico 1.740.000,00 1.685.569,85 219.296,25 1.200.580,16 240.175,51 901.286,20 0,84 53,47 784.283,65
Vigilância Epidemiológica 1.432.558,00 2.483.333,97 92.414,00 1.878.642,18 377.924,80 1.331.173,48 1,24 53,60 1.152.160,49
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 511.299,00 971.955,31 112.562,50 963.461,91 112.562,50 954.092,50 0,89 98,16 17.862,81
Saneamento Básico Urbano 528.000,00 1.362.035,58 0,00 1.337.116,41 0,00 33.436,07 0,03 2,45 1.328.599,51
Educação 31.286.869,00 32.749.602,28 816.895,33 27.493.056,30 5.246.256,02 21.502.457,58 20,07 65,66 11.247.144,70
Administração Geral 13.553.291,00 13.944.887,92 531.958,61 13.133.476,92 2.415.642,46 9.869.143,57 9,21 70,77 4.075.744,35
Ensino Fundamental 16.929.482,00 18.203.635,46 274.736,72 14.273.291,28 2.812.426,06 11.549.374,41 10,78 63,45 6.654.261,05
Educação Infantil 190.222,00 104.912,50 0,00 46.189,50 0,00 46.189,50 0,04 44,03 58.723,00
Educação de Jovens e Adultos 546.000,00 466.000,00 10.200,00 13.200,00 8.811,50 10.851,50 0,01 2,33 455.148,50
Educação Especial 67.874,00 30.166,40 0,00 26.898,60 9.376,00 26.898,60 0,03 89,17 3.267,80
Cultura 425.695,00 418.608,00 0,00 82.608,00 0,00 82.608,00 0,08 19,73 336.000,00
Difusão Cultural 326.695,00 328.608,00 0,00 82.608,00 0,00 82.608,00 0,08 25,14 246.000,00
Turismo 99.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Urbanismo 20.717.447,00 30.861.531,78 1.608.659,04 23.665.069,03 2.069.333,68 6.765.741,08 6,32 21,92 24.095.790,70
Administração Geral 159.157,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Normatização e Fiscalização 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Tecnologia da Informatização 117.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Infra-Estrutura Urbana 13.536.249,00 17.017.340,78 163.051,40 11.022.410,87 1.203.129,06 2.970.535,45 2,77 17,46 14.046.805,33
Serviços Urbanos 4.405.041,00 5.756.791,00 1.366.500,50 5.046.151,02 866.204,62 3.795.205,63 3,54 65,93 1.961.585,37
Saneamento Básico Urbano 100.000,00 170.000,00 79.107,14 79.107,14 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
Turismo 2.200.000,00 7.517.400,00 0,00 7.517.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.517.400,00
Habitação 4.707.819,00 5.523.398,31 0,00 2.206.312,18 183.255,14 191.255,14 0,18 3,46 5.332.143,17
Planejamento e Orçamento 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Normatização e Fiscalização 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2002/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2002 No Bimestre Jan a Out 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Tecnologia da Informatização 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Formação de Recursos Humanos 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Infra-Estrutura Urbana 1.100.000,00 1.129.287,31 0,00 1.113.753,31 183.255,14 183.255,14 0,17 16,23 946.032,17
Habitação Urbana 2.567.819,00 3.354.111,00 0,00 1.092.558,87 0,00 8.000,00 0,01 0,24 3.346.111,00
Saneamento 2.103.348,00 1.753.583,46 326.583,46 326.583,46 326.583,46 326.583,46 0,30 18,62 1.427.000,00
Saneamento Básico Urbano 2.103.348,00 1.753.583,46 326.583,46 326.583,46 326.583,46 326.583,46 0,30 18,62 1.427.000,00
Gestão Ambiental 783.775,00 446.185,24 4.970,00 340.734,42 33.448,65 332.680,92 0,31 74,56 113.504,32
Administração Geral 685.743,00 436.415,23 4.970,00 337.734,42 31.802,65 331.034,92 0,31 75,85 105.380,31
Tecnologia da Informatização 17.747,00 9.770,01 0,00 3.000,00 1.646,00 1.646,00 0,00 16,85 8.124,01
Controle Ambiental 80.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 4.210.512,00 4.757.673,41 -457.344,49 2.633.472,35 539.600,99 1.328.667,17 1,24 27,93 3.429.006,24
Administração Geral 519.344,00 506.091,49 13.846,54 506.091,49 108.208,57 413.586,94 0,39 81,72 92.504,55
Normatização e Fiscalização 4.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 113.452,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 1.130.484,00 1.012.146,41 0,00 8.420,00 5.420,00 8.420,00 0,01 0,83 1.003.726,41
Promoção da Produção Vegetal 23.494,00 98.523,00 0,00 98.523,00 5.420,00 18.523,00 0,02 18,80 80.000,00
Comercialização 681.642,00 731.533,00 -127,25 708.021,59 116.906,91 196.606,91 0,18 26,88 534.926,09
Transporte Rodoviário 1.737.630,00 2.309.379,51 -471.063,78 1.312.416,27 303.645,51 691.530,32 0,65 29,94 1.617.849,19
Indústria 200001 85.226,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00
Promoção Industrial 85.226,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00
Transporte 200001 2.223.564,00 2.193.995,26 73.025,42 2.190.861,87 384.897,66 1.483.897,31 1,39 67,63 710.097,95
Administração Geral 1.468.917,00 1.409.611,75 36.000,00 1.406.988,00 253.112,95 1.106.832,24 1,03 78,52 302.779,51
Tecnologia da Informatização 26.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 727.716,00 784.383,51 37.025,42 783.873,87 131.784,71 377.065,07 0,35 48,07 407.318,44
Desporto e Lazer 200001 1.157.049,00 1.259.214,00 0,00 1.093.704,02 132.756,76 354.185,53 0,33 28,13 905.028,47
Formação de Recursos Humanos 4.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 1.056.400,00 1.063.690,00 0,00 975.559,02 92.756,76 236.040,53 0,22 22,19 827.649,47
Lazer 96.424,00 195.524,00 0,00 118.145,00 40.000,00 118.145,00 0,11 60,42 77.379,00
Encargos Especiais 12.007.985,00 11.467.031,81 -720.665,60 9.392.866,80 302.096,45 6.645.600,36 6,20 57,95 4.821.431,45
Serviço da Dívida Interna 4.822.617,00 5.314.415,03 -970.000,00 4.231.029,77 120.557,12 1.655.451,96 1,55 31,15 3.658.963,07
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2002/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2002 No Bimestre Jan a Out 2002 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Outros Encargos Especiais 7.185.368,00 6.152.616,78 249.334,40 5.161.837,03 181.539,33 4.990.148,40 4,66 81,11 1.162.468,38
Reserva de Contingência 200001 2.936.931,00 696.357,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.357,54
Reserva de Contingência¹ 2.936.931,00 696.357,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.357,54
Total 181.153.158,00 196.048.577,19 9.379.454,97 149.552.918,01 25.938.100,50 107.138.099,55 100,00 54,65 88.910.477,64
Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais.
¹ Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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