Estado de Rondonia
Período: 6º Bimestre de 2019
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Encargos Especiais do Município85.534.184,482.195.759,4384.843.141,3216.224.285,9783.784.215,55
APOIO ADMINISTRATIVO417.795.247,5629.160.479,28400.383.726,7778.471.488,41387.043.484,48
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO36.845.332,585.939.195,2236.843.987,418.814.971,0136.658.549,95
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM50.851.315,001.903.848,7250.554.703,7311.346.530,0850.554.703,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM113.567.314,0025.674.928,42103.407.618,4825.674.960,42103.407.618,48
CIDADE ILUMINADA17.388.595,000,0017.388.595,003.479.437,8716.441.332,12
CIDADE LIMPA38.571.085,582.221.727,0838.449.194,808.598.624,1135.069.271,67
DESENVOLVIMENTO RURAL926.051,868.565,41910.737,110,00878.645,16
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS278.000,007.900,00260.835,007.900,00260.835,00
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL2.896.203,0070.170,631.166.193,03530.397,001.096.022,40
GESTÃO DO TURISMO184.678,24114.116,24164.060,33114.116,24164.060,33
MORAR MELHOR2.323.085,00-275.043,30378.109,9870.069,26214.248,26
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL2.295.415,06440.286,012.260.731,86512.263,632.233.231,86
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA121.719,000,000,000,000,00
URBANIZAR56.743.899,094.449.630,4730.843.976,327.687.600,8323.951.746,82
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS0,000,000,000,000,00
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO9.972,829.009,449.009,449.009,449.009,44
INFRAESTRUTURA URBANA42.092.828,861.923.453,3515.975.799,561.032.781,535.945.574,95
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA13.443.932,830,005.459.381,14347.244,962.169.027,22
ILUMINANDO PORTO VELHO6.479.398,974.339.066,766.413.335,591.912.329,392.879.060,64
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM13.427,110,0013.427,110,0013.427,11
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA35.944,690,0035.944,690,0035.944,69
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS478.388,20171.063,70460.595,1765.616,04276.787,52
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO0,000,000,000,000,00
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER9.514.393,26697.432,146.777.250,561.343.449,014.059.512,67
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS28.000,0023.832,9828.000,00401,404.167,02
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE328.120,0018.289,12310.822,596.308,54263.389,01
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL468.271,1257.877,32143.748,7870.152,80124.608,86
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA11.500,000,000,000,000,00
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL195.288.851,4910.712.181,34177.288.003,6634.113.672,19174.849.230,97
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL5.672.601,34368.312,605.170.506,571.033.727,315.024.354,51
APOIO ADMINISTRATIVO149.827.040,9244.145.264,47142.196.393,5319.939.040,55100.717.203,49
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL52.361.100,523.133.022,2447.355.301,978.177.330,8146.627.336,87
MEDICAMENTO CONCIENTE5.657.116,002.198.641,415.211.677,952.643.781,123.693.236,84
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ30.028.809,953.164.489,5426.964.666,375.704.230,7625.655.557,53
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8.602.382,32886.538,063.793.930,38742.980,913.049.506,03
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL34.018,00-17,8626.982,1411.000,0011.000,00
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE769.419,85-2.027,40135.747,7676.050,00115.784,36
PRONIM CP - Contabilidade PúblicaEmitido em: 11/02/2020 10:57:55
Estado de Rondonia
Período: 6º Bimestre de 2019
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO68.358,38-10.252,9716.180,410,0016.180,41
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE30.013.875,802.984.843,0828.425.378,367.392.063,5825.085.454,87
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL505.744,0028.727,70229.586,0931.012,93200.546,45
VIGILÂNCIA EM SAÚDE8.046.660,621.043.623,187.155.186,211.293.111,886.868.607,48
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO230.810.983,7312.167.799,36223.827.852,1341.848.352,86222.262.013,60
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO1.793.215,82-280.270,481.296.130,66241.347,771.099.859,49
DESENVOLVIMENTO RURAL1.980.618,30295.965,501.389.297,42535.013,801.266.181,00
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO24.510,000,000,000,000,00
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL2.568.243,26-935.318,961.325.159,54319.429,53952.486,10
TALENTOS DO FUTURO1.347.503,060,001.347.483,06186.739,601.333.012,65
QUALIDADE DE VIDA145.749,120,00143.939,2734.893,60134.459,22
PORTO VELHO EM MOVIMENTO1.228.059,15165.111,151.222.915,60432.250,461.145.501,49
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO2.115.294,4449.200,001.804.556,32892.036,021.704.013,55
GESTÃO DO TRABALHO568.908,35112.795,00442.435,412.295,00331.935,41
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL827.905,140,00206.036,048.220,00206.036,04
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL6.715.224,701.228.616,565.827.172,34633.785,484.390.354,78
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO3.865.971,83498.279,961.601.962,7918.798,19399.276,25
PROTEÇÃO AMBIENTAL906.270,0021.640,66623.033,400,00565.273,32
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS45.000,0023.540,7033.779,063.630,008.868,36
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO116.250,0022.842,2833.395,282.325,002.325,00
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV90.000,0010.327,3086.720,9212.443,7176.455,06
Reserva de Contingência49.101.637,000,000,000,000,00
TOTAL1.690.353.626,40161.185.462,841.488.664.336,41292.649.501,001.385.330.526,07
PRONIM CP - Contabilidade PúblicaEmitido em: 11/02/2020 10:57:55