Estado de Rondonia
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PROGRAMADotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Encargos Especiais do Município82.117.954,002.738.497,3480.588.351,9411.823.568,5454.000.425,65
APOIO ADMINISTRATIVO388.228.485,46138.380.140,27352.987.039,7967.451.503,37245.532.400,92
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO38.971.419,003.586.294,1225.640.242,335.951.524,2922.095.666,10
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM50.039.225,0010.934.811,3244.521.955,649.484.504,5631.081.735,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM95.567.314,0015.344.683,3761.746.163,9315.344.693,3761.746.129,93
CIDADE ILUMINADA17.388.595,000,0017.388.595,004.147.786,549.958.820,28
CIDADE LIMPA36.761.331,1913.130.645,8735.898.974,148.195.998,1119.749.752,32
DESENVOLVIMENTO RURAL956.255,0015.487,10903.731,4059.467,73864.717,76
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS278.000,000,00248.935,004.385,00248.935,00
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL3.338.604,000,00548.035,400,00199.285,60
GESTÃO DO TURISMO134.734,150,0049.944,090,0049.944,09
MORAR MELHOR2.391.034,000,00653.153,2883.992,2983.992,29
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL1.706.918,21517.349,211.647.214,17354.395,881.288.444,40
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA126.489,000,000,000,000,00
URBANIZAR32.321.871,738.351.217,3226.007.014,553.204.224,2413.763.198,68
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS0,000,000,000,000,00
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO18.472,820,000,000,000,00
INFRAESTRUTURA URBANA44.091.491,960,0014.052.346,211.124.873,883.977.317,99
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA13.441.430,533.567.199,275.157.596,05388.972,531.344.935,51
ILUMINANDO PORTO VELHO2.314.136,991.148.776,561.875.391,53261.279,31304.463,07
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM13.427,110,0013.427,110,0013.427,11
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA35.944,690,0035.944,690,0035.944,69
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS492.388,2083.257,45230.595,3692.536,53117.748,93
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO0,000,000,000,000,00
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER8.995.871,74704.776,643.219.994,031.350.714,792.226.650,09
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS138.000,004.167,024.167,020,000,00
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE427.721,0039.544,39264.015,63134.211,04225.159,28
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL969.857,4539.789,8482.738,7232.105,8850.470,14
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA11.500,000,000,000,000,00
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL202.626.644,7563.287.884,52169.505.295,1829.764.466,74111.994.430,91
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL7.073.011,961.808.916,314.734.211,90810.538,083.114.825,77
APOIO ADMINISTRATIVO103.772.798,0529.089.515,8094.871.587,8519.924.587,1565.609.106,29
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL54.517.729,7816.531.780,9044.684.987,996.342.343,7530.232.225,32
MEDICAMENTO CONCIENTE5.532.356,00762.360,031.856.551,75448.871,981.034.234,28
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ27.792.129,464.231.776,1921.967.065,924.984.495,2014.565.891,92
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL9.255.044,88690.032,642.560.263,84766.162,831.826.439,37
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL132.018,000,005.000,000,000,00
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE327.964,000,00113.331,7612.564,7419.846,50
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO463.603,007.608,3822.808,387.608,389.802,93
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE30.870.570,005.204.143,7022.392.766,724.417.236,6211.773.796,50
PRONIM CP - Contabilidade PúblicaEmitido em: 25/09/2019 11:51:36
Estado de Rondonia
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PROGRAMADotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL505.744,0015.989,60185.943,3367.616,14150.266,98
VIGILÂNCIA EM SAÚDE7.046.660,621.589.126,155.811.712,681.068.155,784.077.021,87
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO224.512.400,1084.515.734,87206.823.961,1436.764.526,10142.529.784,89
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO3.766.128,7580.427,571.474.421,96192.936,02382.670,68
DESENVOLVIMENTO RURAL2.128.647,82578.371,06817.379,56474.396,28588.708,73
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO80.000,000,000,000,000,00
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL2.568.243,260,002.260.478,50145.341,92461.970,28
TALENTOS DO FUTURO1.363.781,06173.180,001.347.483,06148.301,21807.122,14
QUALIDADE DE VIDA151.895,040,00145.744,7118.733,0499.565,62
PORTO VELHO EM MOVIMENTO1.096.922,17406.932,73919.769,7155.892,43191.816,41
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO2.003.763,30937.596,881.676.065,2576.721,53743.045,95
GESTÃO DO TRABALHO575.508,35198.687,73329.640,41307.607,71329.640,41
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL1.185.744,36400.000,00606.036,04411.100,67597.816,04
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL7.603.927,461.633.680,995.044.244,151.013.736,903.619.074,30
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO3.778.624,6895.398,301.103.682,83104.718,45380.152,00
PROTEÇÃO AMBIENTAL906.270,0055.349,24565.349,240,00510.000,00
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS103.551,802.386,889.215,212.386,884.215,21
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO161.250,002.603,002.603,000,000,00
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV187.000,0045.407,0162.148,972.229,403.034,03
Reserva de Contingência49.236.960,600,000,000,000,00
TOTAL1.572.605.365,48410.931.527,571.265.665.318,05237.824.013,81864.616.070,94
PRONIM CP - Contabilidade PúblicaEmitido em: 25/09/2019 11:51:36