| Estado de Rondonia | |||||||||
| EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
| (ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
| SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
| Ação Legislativa | 95.326,00 | 0,00 | 14.171,64 | 0,00 | 14.171,64 | ||||
| Administração Geral | 691.271.860,28 | 230.107.347,64 | 616.157.640,36 | 117.232.538,06 | 428.791.542,91 | ||||
| Controle Interno | 18.472,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Normatização e Fiscalização | 40.344,11 | 0,00 | 17.418,50 | 0,00 | 17.418,50 | ||||
| Tecnologia da Informação | 14.666.100,64 | 1.659.266,24 | 9.418.003,13 | 1.615.298,04 | 4.475.482,62 | ||||
| Formação de Recursos Humanos | 838.248,00 | 19.589,60 | 436.886,94 | 75.601,14 | 398.810,59 | ||||
| Administração de Receitas | 295.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Assistência ao Idoso | 463.603,00 | 7.608,38 | 22.808,38 | 7.608,38 | 9.802,93 | ||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 327.964,00 | 0,00 | 113.331,76 | 12.564,74 | 19.846,50 | ||||
| Assistência Comunitária | 9.255.044,88 | 690.032,64 | 2.560.263,84 | 766.162,83 | 1.826.439,37 | ||||
| Previdência do Regime Estatutário | 95.567.314,00 | 15.344.683,37 | 61.746.163,93 | 15.344.693,37 | 61.746.129,93 | ||||
| Atenção Básica | 34.838.790,08 | 5.820.902,34 | 27.778.778,60 | 6.052.650,98 | 18.642.913,79 | ||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 79.959.795,00 | 16.112.009,02 | 66.816.184,36 | 13.874.795,18 | 42.756.994,28 | ||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.332.356,00 | 762.360,03 | 1.856.551,75 | 448.871,98 | 1.034.234,28 | ||||
| Alimentação e Nutrição | 33.053.174,00 | 14.826.309,57 | 31.990.840,75 | 6.335.275,28 | 22.559.154,78 | ||||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 34.396.045,00 | 11.986.454,12 | 33.508.653,22 | 6.289.021,53 | 24.982.464,28 | ||||
| Fomento ao Trabalho | 575.508,35 | 198.687,73 | 329.640,41 | 307.607,71 | 329.640,41 | ||||
| Ensino Fundamental | 202.626.644,75 | 63.287.884,52 | 169.505.295,18 | 29.764.466,74 | 111.994.430,91 | ||||
| Educação Infantil | 54.517.729,78 | 16.531.780,90 | 44.684.987,99 | 6.342.343,75 | 30.232.225,32 | ||||
| Educação de Jovens e Adultos | 1.829.138,96 | 19.960,00 | 377.696,00 | 79.226,40 | 279.145,40 | ||||
| Educação Especial | 43.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Difusão Cultural | 2.614.028,66 | 557.139,05 | 1.729.952,89 | 386.501,76 | 1.338.914,54 | ||||
| Infra-estrutura Urbana | 74.713.363,69 | 7.351.258,30 | 38.363.127,74 | 3.988.088,12 | 17.044.242,67 | ||||
| Serviços Urbanos | 70.365.493,71 | 17.846.621,70 | 60.550.985,77 | 13.015.065,49 | 31.380.953,73 | ||||
| Habitação Urbana | 2.517.523,00 | 0,00 | 653.153,28 | 83.992,29 | 83.992,29 | ||||
| Saneamento Básico Urbano | 1.700.000,00 | 999.959,02 | 1.696.233,02 | 341.010,00 | 696.274,00 | ||||
| Controle Ambiental | 8.510.197,46 | 1.689.030,23 | 5.609.593,39 | 1.013.736,90 | 4.129.074,30 | ||||
| Recuperação de Áreas Degradadas | 945.145,00 | 15.487,10 | 892.624,56 | 59.467,73 | 853.625,51 | ||||
| Promoção da Produção Agropecuária | 2.164.592,51 | 578.371,06 | 853.324,25 | 474.396,28 | 624.653,42 | ||||
| Promoção Comercial | 1.185.744,36 | 400.000,00 | 606.036,04 | 411.100,67 | 597.816,04 | ||||
| Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Turismo | 3.913.358,83 | 95.398,30 | 1.153.626,92 | 104.718,45 | 430.096,09 | ||||
| Transporte Rodoviário | 8.995.871,74 | 704.776,64 | 3.219.994,03 | 1.350.714,79 | 2.226.650,09 | ||||
| Desporto Comunitário | 2.460.703,23 | 580.112,73 | 2.267.252,77 | 204.193,64 | 998.938,55 | ||||
| Lazer | 151.895,04 | 0,00 | 145.744,71 | 18.733,04 | 99.565,62 | ||||
| Outros Encargos Especiais | 82.117.954,00 | 2.738.497,34 | 80.588.351,94 | 11.823.568,54 | 54.000.425,65 | ||||
| Reserva do RPPS | 49.101.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:52:10 | ||||||||
| Estado de Rondonia | |||||||||
| EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
| (ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
| SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
| Reserva de Contingência | 135.323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TOTAL | 1.572.605.365,48 | 410.931.527,57 | 1.265.665.318,05 | 237.824.013,81 | 864.616.070,94 | ||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:52:10 | ||||||||