Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2018 Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano Acao Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Planejamento e Orcamento 18.802,00 0,00 0,00 0,00 Administracao Geral 677.626.071,11 650.918.381,00 117.182.331,34 633.199.084,10 Controle Interno 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Normatizacao e Fiscalizacao 73.690,91 54.487,40 13.137,08 54.487,40 Tecnologia da Informacao 13.969.942,62 8.686.152,26 1.366.843,12 7.274.460,65 Formacao de Recursos Humanos 921.682,37 633.452,31 199.710,16 432.785,61 Administracao de Receitas 203.098,00 68.300,00 0,00 5.900,00 Comunicacao Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistencia ao Idoso 30.000,00 10.383,73 0,00 10.383,73 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 15.670,00 8.422,34 2.444,10 8.422,34 Assistencia Comunitaria 11.157.452,11 4.493.486,83 1.457.555,22 2.897.386,40 Previdencia do Regime Estatutario 105.822.296,00 89.512.003,04 18.431.890,51 89.512.003,04 Atencao Basica 30.075.843,62 27.260.700,88 5.531.364,12 23.426.785,56 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 64.921.504,45 58.821.105,81 13.711.726,82 52.810.986,03 Suporte Profilatico e Terapeutico 800.000,00 783.898,44 186.523,44 733.273,44 Alimentacao e Nutricao 46.749.841,92 46.324.833,42 7.791.994,51 46.324.833,42 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 24.340.919,13 23.545.150,02 3.304.730,11 23.545.150,02 Fomento ao Trabalho 130.299,53 89.796,46 0,00 89.796,46 Ensino Fundamental 184.156.622,43 180.106.924,09 33.828.173,70 175.299.455,97 Ensino Superior 63.705,93 21.422,79 21.422,79 21.422,79 Educacao Infantil 43.145.609,78 40.594.407,05 7.490.829,81 40.129.754,83 Educacao de Jovens e Adultos 1.903.847,20 1.451.982,72 317.222,05 1.451.982,72 Educacao Especial 336.357,36 115.066,92 0,00 0,00 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico 48,00 0,00 0,00 0,00 Difusao Cultural 2.117.895,87 1.880.163,30 188.232,57 1.861.683,49 Infra-Estrutura Urbana 51.921.155,47 36.664.291,21 13.165.834,44 25.387.133,76 Servicos Urbanos 76.809.109,16 75.319.691,09 11.982.855,13 60.982.602,42 Habitacao Urbana 6.642.863,38 4.176.515,55 1.851.375,89 3.834.548,98 Saneamento Basico Urbano 4.355.568,43 4.339.178,74 158.210,00 1.049.605,38 Controle Ambiental 3.489.328,92 3.271.151,74 1.741.195,85 3.271.151,74 Recuperacao de Areas Degradadas 1.568.255,97 1.411.023,68 1.647,25 1.362.646,52 Promocao da Producao Vegetal 81.882,57 81.882,57 0,00 81.882,57 Promocao da Producao Animal 1.556.212,04 769.519,03 53.470,60 257.520,47 Promocao Industrial 552.040,05 99.539,46 24.148,80 95.538,02 Promocao Comercial 96.095,47 59.131,20 0,00 59.131,20 Comercializacao 830.093,90 745.530,23 0,00 745.530,23 Turismo 5.699.271,63 2.866.263,52 378.040,02 915.020,63 Transporte Rodoviario 4.377.690,75 4.177.824,53 2.125.414,15 3.832.656,33 Transporte Hidroviario 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Desporto Comunitario 1.460.941,00 1.389.651,17 221.802,68 1.349.837,17 Lazer 492.351,04 477.923,55 99.661,08 453.535,67 Outros Encargos Especiais 104.317.295,52 98.906.417,65 10.171.687,31 96.155.522,09 Reserva do RPPS 50.834.830,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingencia 577,08 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 1.523.674.762,72 1.370.136.055,73 253.001.474,65 1.298.923.901,18 |