Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Maio a Junho de 2018            
    
      Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Acao Legislativa                                               84.748,00                0,00                0,00                0,00
    Planejamento e Orcamento                                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
    Administracao Geral                                       655.880.668,41      422.242.374,11      105.168.898,84      294.306.010,30
    Controle Interno                                               11.500,00                0,00                0,00                0,00
    Normatizacao e Fiscalizacao                                   197.875,00           27.494,20              412,49           27.494,20
    Tecnologia da Informacao                                   15.785.093,88        5.432.281,30        1.360.071,38        3.187.312,64
    Formacao de Recursos Humanos                                1.115.635,27          208.400,01          109.138,30          143.528,31
    Administracao de Receitas                                     203.098,00            5.900,00            5.900,00            5.900,00
    Comunicacao Social                                                  0,00                0,00                0,00                0,00
    Assistencia ao Idoso                                          667.848,00            4.823,60            4.823,60            4.823,60
    Assistencia a Crianca e ao Adolescente                        397.352,00                0,00                0,00                0,00
    Assistencia Comunitaria                                     6.037.265,00        1.086.275,76          175.307,89          367.309,93
    Previdencia do Regime Estatutario                          81.322.296,00       36.654.460,55       12.803.211,32       36.654.460,55
    Atencao Basica                                             28.387.431,78       17.520.153,42        4.651.274,32       10.281.895,04
    Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                      64.327.877,24       39.780.948,20        8.637.232,66       17.623.451,30
    Suporte Profilatico e Terapeutico                           1.800.000,00          718.875,00          121.500,00          303.750,00
    Alimentacao e Nutricao                                     38.468.174,00       29.921.097,29        7.479.676,52       23.200.782,11
    Protecao e Beneficios ao Trabalhador                       23.138.246,00       15.099.028,61        3.756.276,06       11.981.546,51
    Fomento ao Trabalho                                           408.963,00                0,00                0,00                0,00
    Ensino Fundamental                                        182.364.399,58      139.333.107,74       30.443.172,35       80.914.422,13
    Ensino Superior                                                85.000,00                0,00                0,00                0,00
    Educacao Infantil                                          45.782.322,03       28.693.147,13        7.150.372,23       19.683.746,57
    Educacao de Jovens e Adultos                                3.792.070,00          628.042,24          146.112,00          295.038,50
    Educacao Especial                                             161.432,00                0,00                0,00                0,00
    Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico                     48,00                0,00                0,00                0,00
    Difusao Cultural                                            1.984.980,12        1.101.219,80           46.092,49          933.371,52
    Infra-Estrutura Urbana                                     38.706.349,51       14.113.435,29        1.671.523,18        4.784.564,89
    Servicos Urbanos                                           44.441.814,00       33.107.786,49        3.917.785,92       13.194.842,80
    Habitacao Urbana                                            3.852.840,17          276.063,43                0,00           18.830,00
    Saneamento Basico Urbano                                    4.090.568,43        2.674.954,95          381.640,80          381.640,80
    Controle Ambiental                                          3.126.464,92        1.164.191,85        1.015.569,40        1.015.569,40
    Recuperacao de Areas Degradadas                             1.627.306,00        1.220.514,36          536.721,62          930.417,42
    Promocao da Producao Vegetal                                   82.522,00           21.005,60                0,00           21.005,60
    Promocao da Producao Animal                                 1.035.060,00          141.018,94           80.237,92          137.153,54
    Promocao Industrial                                           527.520,00           38.720,10           29.381,04           38.720,10
    Promocao Comercial                                            323.694,00           39.695,85                0,00                0,00
    Comercializacao                                               530.093,90           65.590,00                0,00                0,00
    Turismo                                                     5.676.127,00          243.474,06          144.724,79          170.089,84
    Transporte Rodoviario                                       3.057.592,66          980.994,51          268.770,38          735.869,55
    Transporte Hidroviario                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
    Desporto Comunitario                                        1.475.941,00        1.080.754,11          169.163,38          353.271,65
    Lazer                                                         580.000,00          406.587,83            8.898,00            8.898,00
    Outros Encargos Especiais                                  77.392.453,00       60.153.741,42       12.531.005,17       37.099.477,00
    Reserva do RPPS                                            54.094.830,00                0,00                0,00                0,00
    Reserva de Contingencia                                       600.577,08                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.393.681.076,98      854.186.157,75      202.814.894,05      558.805.193,80