Estado de Rondonia
Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por
Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Novembro a Dezembro de 2009
Subfuncao Dotacao
do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Judiciaria
412.712,94
412.712,94
402.632,94 412.712,94
Planejamento e Orcamento
148.078,75
148.078,75
92.243,75 123.678,75
Administracao Geral
246.561.624,94
216.676.816,51 59.677.671,01 211.552.845,34
Administracao Financeira
1.420.979,00
0,00 0,00 0,00
Controle Interno
205.426,88 205.078,44 32.630,74 202.083,44
Normatizacao e Fiscalizacao
95.779,32 93.979,32 86.679,60 86.679,60
Tecnologia da Informacao 3.043.009,22 1.806.239,87 426.283,47 1.704.348,37
Formacao de Recursos Humanos
605.300,94
541.160,56
128.266,54 394.697,29
Comunicacao Social 4.657.859,15 4.657.859,15 2.445.445,74 4.330.727,10
Defesa Civil
7.950,00 7.950,00 0,00 7.950,00
Assistencia ao Idoso 194.931,50 187.588,21 60.296,98 176.344,43
Assistencia ao Portador de Deficiencia 82.900,00 82.222,28 0,00 56.592,10
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 5.192.035,59 4.531.702,82 761.266,22 3.739.789,40
Assistencia Comunitaria
6.910.482,28
5.587.579,31
1.908.685,11 4.950.847,12
Previdencia Basica
236.083,68
236.083,68
59.087,14 236.083,68
Previdencia do Regime Estatutario 20.158.825,00 17.087.395,74 5.382.549,37 17.087.395,74
Atencao Basica
3.281.506,37
2.865.826,37
777.787,67 2.050.608,99
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 26.802.804,81 25.303.735,43 7.143.470,34 22.826.510,28
Suporte Profilatico e Terapeutico 2.234.427,25 1.730.714,20 575.937,16 1.567.509,84
Vigilancia Sanitaria
395.126,49 189.610,60 71.793,60 171.645,99
Vigilancia Epidemiologica
4.051.861,03
3.296.530,81
916.176,53 2.945.519,85
Alimentacao e Nutricao 3.153.376,58 3.041.448,71 808.016,11 2.944.429,96
Protecao e Beneficios ao Trabalhador 7.730.056,87 7.719.529,57 2.052.839,18 7.712.611,97
Empregabilidade 334.682,00 263.135,08 94.151,32 235.389,93
Fomento ao Trabalho
359.111,79
211.365,00
70.000,00 70.000,00
Ensino Fundamental 90.713.396,35 89.670.321,14 26.059.496,12 87.255.635,80
Ensino Profissional
121.236,34
52.160,00 0,00 50.722,54
Educacao Infantil
8.871.041,50
8.820.615,91
2.337.639,71 8.066.625,30
Educacao de Jovens e Adultos
1.404.903,49
1.398.034,92
410.883,95 1.012.722,92
Educacao Especial
375.346,38
374.747,51
182.787,60 333.597,63
Patrimonio Historico, Artist. e
Arqueol.
0,00 0,00 0,00 0,00
Difusao Cultural
1.771.284,93
1.771.284,93
712.005,84 1.751.691,64
Direitos Individuais,Coletivos e
Difusos
582.032,85 435.463,49 185.915,18 332.499,39
Infra-Estrutura Urbana
73.973.435,20
65.136.946,46
19.996.730,17 37.879.770,07
Servicos Urbanos
23.876.924,43
20.953.738,85
4.575.226,77 18.013.323,20
Transportes Coletivos Urbanos
0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Rural 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana
46.998.390,70
26.263.520,12
2.822.972,29 8.855.967,54
Saneamento Basico Urbano 12.907.065,84 854.970,23 258.860,00 700.016,83
Controle Ambiental
0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperacao de Areas Degradadas 1.948.355,79 1.589.644,43 723.310,08 1.586.896,33
Desenvolvimento Cientifico
0,00 0,00 0,00 0,00
Difusao do Conhecimento Cient.e Tecnolog 69.953,10 67.903,10 9.000,00 57.497,20
Promocao da Producao Vegetal
1.076.109,54
940.448,99
20.159,99 159.614,09
Promocao Industrial
1.000,00 0,00 0,00 0,00
Producao Industrial
13.044,00 12.044,00 0,00 12.044,00
Promocao Comercial
31.930,00 30.930,00 0,00 0,00
Comercializacao
135.623,42 133.623,42 27.754,62 133.623,42
Turismo
288.096,19
286.096,19
7.970,50 175.760,01
Energia Eletrica 5.028.079,96 5.028.079,96 1.581.668,77 5.028.079,96
Transporte Rodoviario
1.339.026,03
1.337.820,28
356.084,95 1.336.603,10
Transporte Hidroviario 13.850.642,92 13.850.535,94 1.930.858,76 6.551.197,55
Desporto Comunitario
4.687.726,59
4.687.726,59
119.415,16 1.163.932,50
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Rondonia
Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por
Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Novembro a Dezembro de 2009
Subfuncao
Dotacao do
Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Servico da Divida Interna
11.591.984,59
11.572.985,38
2.292.818,47 11.565.235,72
Transferencias
7.418.464,20
7.417.264,20
1.147.712,39 7.417.264,20
Outros Encargos Especiais
22.133.868,72
17.477.085,55
3.692.577,46 16.603.108,05
Reserva de Contingencia
10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 669.499.895,44 577.048.334,94 153.425.759,30 501.630.431,10