Estado de Rondonia
Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por
Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Julho a Agosto de 2009
Subfuncao Dotacao
do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Judiciaria
127.094,00
109.090,00
6.480,00 10.080,00
Planejamento e Orcamento
284.418,15
55.835,00 7.920,00 31.435,00
Administracao Geral
251.497.635,67
143.793.682,15 36.337.053,19 125.407.352,21
Administracao Financeira
1.420.979,00
0,00 0,00 0,00
Controle Interno
211.131,31 185.443,98 28.054,75 75.171,76
Normatizacao e Fiscalizacao
87.800,00 86.000,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informacao 3.351.742,89 1.740.005,82 442.371,08 1.055.529,39
Formacao de Recursos Humanos
722.835,13
266.375,20
97.213,89 202.454,33
Comunicacao Social 2.711.460,70 2.596.860,70 823.051,20 1.266.602,54
Defesa Civil
32.680,00 7.950,00 0,00 0,00
Assistencia ao Idoso 252.498,76 77.187,70 1.081,00 43.590,85
Assistencia ao Portador de Deficiencia 105.300,00 58.622,28 5.391,82 5.391,82
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 4.874.603,67 3.188.330,07 834.888,95 2.376.769,28
Assistencia Comunitaria
7.053.607,80
3.910.241,04
367.093,05 1.787.268,11
Previdencia Basica
197.002,00
157.197,08
40.978,47 157.197,08
Previdencia do Regime Estatutario 20.158.825,00 9.321.815,47 2.394.090,33 9.321.815,47
Atencao Basica
3.639.020,25
1.521.231,00
405.527,40 1.119.760,91
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 21.779.432,11 18.651.037,95 4.496.801,21 11.531.906,35
Suporte Profilatico e Terapeutico 2.421.478,84 1.314.099,72 157.018,86 657.337,65
Vigilancia Sanitaria
352.045,00 114.140,50 8.493,94 82.174,44
Vigilancia Epidemiologica
4.083.847,69
2.337.347,64
643.707,51 1.707.344,26
Alimentacao e Nutricao 2.686.791,72 2.521.621,66 192.260,48 1.501.261,94
Protecao e Beneficios ao Trabalhador 6.236.270,18 4.935.887,11 1.295.898,65 4.775.810,85
Empregabilidade 473.760,00 168.924,46 116.009,06 134.687,86
Fomento ao Trabalho
372.400,00
0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental 74.108.092,60 59.494.206,42 14.350.952,47 52.640.616,90
Ensino Profissional
852.985,15
52.160,00 0,00 50.722,54
Educacao Infantil
11.046.261,44
5.369.759,60
1.240.079,01 5.006.030,60
Educacao de Jovens e Adultos
1.559.711,23
876.072,81
191.397,81 457.963,59
Educacao Especial
429.964,60
206.980,03
50.390,00 82.459,18
Patrimonio Historico, Artist. e
Arqueol.
0,00 0,00 0,00 0,00
Difusao Cultural
1.051.550,36
844.292,55
62.648,76 700.481,19
Direitos Individuais,Coletivos e
Difusos
466.235,45 172.445,93 30.800,00 87.210,21
Infra-Estrutura Urbana
67.709.806,76
55.927.907,31
6.024.966,89 11.286.298,68
Servicos Urbanos
17.835.847,55
12.362.279,09
3.494.521,32 10.123.102,73
Transportes Coletivos Urbanos
15.000,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Rural 4.048,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana
32.509.291,58
17.831.525,43
4.101.336,24 5.190.235,27
Saneamento Basico Urbano 13.354.871,63 737.580,23 177.437,08 385.156,83
Controle Ambiental
89.362,00 0,00 0,00 0,00
Recuperacao de Areas Degradadas 1.337.574,31 1.155.576,05 615.125,40 760.959,57
Desenvolvimento Cientifico
100.000,00
0,00 0,00 0,00
Difusao do Conhecimento Cient.e Tecnolog 200.100,00 67.903,10 18.543,06 39.497,20
Promocao da Producao Vegetal
799.229,33
171.445,77
136.545,77 136.545,77
Promocao Industrial
7.805,00 0,00 0,00 0,00
Producao Industrial
23.495,21 12.044,00 0,00 12.044,00
Promocao Comercial
54.480,00 930,00 0,00 0,00
Comercializacao
237.948,52 99.449,80 77.461,20 99.449,80
Turismo
573.026,21
205.028,69
123.206,30 152.192,51
Energia Eletrica 3.899.475,00 3.899.475,00 0,00 1.767.648,38
Transporte Rodoviario
1.049.032,23
987.823,52
203.750,35 703.135,44
Transporte Hidroviario 13.850.642,92 13.850.535,94 0,00 3.657.489,99
Desporto Comunitario
4.697.533,56
1.277.962,46
245.340,85 687.577,15
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Rondonia
Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por
Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Julho a Agosto de 2009
Subfuncao
Dotacao do
Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Servico da Divida Interna
10.647.355,00
10.211.720,55
2.220.259,68 7.712.962,83
Transferencias
6.364.270,19
6.286.596,20
969.644,00 5.257.459,81
Outros Encargos Especiais
17.888.490,17
12.086.495,31
2.113.267,57 10.969.961,80
Reserva de Contingencia
1.010.000,00
0,00 0,00 0,00
Total ..................... 618.908.145,87 401.307.122,32 85.149.058,60 281.218.144,07