Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2008
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Judiciaria 107.891,97 107.891,97 3.600,00 107.891,97
Planejamento e Orcamento 51.752,90 51.752,90 0,00 50.314,00
Administracao Geral 188.741.166,68 184.498.929,68 35.901.971,03 181.445.226,49
Administracao Financeira 1.072.437,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 118.311,42 115.889,18 13.730,38 109.544,66
Normatizacao e Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informacao 2.266.038,33 1.527.737,09 270.033,37 1.514.284,16
Formacao de Recursos Humanos 483.711,79 334.582,63 62.697,41 308.274,63
Comunicacao Social 1.581.667,53 1.461.558,51 75.191,79 1.037.859,32
Defesa Civil 24.230,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Assistencia ao Idoso 606.725,45 352.095,29 173.750,52 276.853,39
Assistencia ao Portador de Deficiencia 73.623,00 72.772,28 770,26 58.886,97
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 5.348.950,20 4.597.953,43 773.905,88 4.167.180,28
Assistencia Comunitaria 7.839.451,56 5.551.356,08 1.047.476,37 4.553.682,40
Previdencia Basica 226.621,17 226.621,17 34.788,99 226.621,17
Previdencia do Regime Estatutario 13.204.208,00 12.806.920,63 2.447.632,26 12.806.920,63
Atencao Basica 1.291.672,29 577.106,08 271.393,02 480.062,78
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 21.584.212,80 19.523.292,91 4.386.499,86 19.112.356,94
Suporte Profilatico e Terapeutico 1.598.357,12 1.056.697,80 264.947,12 945.177,01
Vigilancia Sanitaria 121.785,00 68.873,33 13.494,41 66.667,50
Vigilancia Epidemiologica 4.112.550,67 3.589.975,50 487.582,93 3.117.513,54
Alimentacao e Nutricao 4.449.020,61 3.675.867,66 832.140,44 2.965.962,15
Protecao e Beneficios ao Trabalhador 6.706.410,48 6.683.093,17 1.319.430,82 6.683.093,17
Empregabilidade 220.082,71 192.866,71 300,00 191.866,71
Fomento ao Trabalho 424.009,12 322.017,69 0,00 321.768,13
Ensino Fundamental 73.003.040,68 70.854.263,41 17.453.735,02 69.033.360,81
Ensino Profissional 1.865.643,11 195.057,11 0,00 195.057,11
Educacao Infantil 8.756.650,88 7.955.507,78 1.710.463,64 7.877.771,21
Educacao de Jovens e Adultos 1.885.838,20 1.188.176,54 111.248,87 1.152.739,48
Educacao Especial 500.272,30 482.820,23 80.342,46 458.449,24
Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol. 100.600,00 0,00 0,00 0,00
Difusao Cultural 1.349.431,82 1.146.427,67 172.268,19 1.146.391,67
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 427.977,39 393.227,95 310.740,79 392.763,95
Infra-Estrutura Urbana 126.526.254,99 79.518.557,86 4.525.695,52 21.074.421,63
Servicos Urbanos 17.246.643,99 17.227.413,99 2.727.616,23 14.527.577,29
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana 82.321.344,08 40.510.471,65 2.178.696,52 4.167.169,02
Saneamento Basico Urbano 12.044.307,68 2.625.485,14 872.206,18 1.735.349,72
Controle Ambiental 121.250,00 121.250,00 113.750,00 121.250,00
Recuperacao de Areas Degradadas 903.315,05 813.765,58 214.450,00 813.765,58
Difusao do Conhecimento Cient.e Tecnolog 142.415,35 136.008,83 8.000,00 124.008,83
Promocao da Producao Vegetal 824.060,96 682.096,86 474.380,13 643.908,86
Promocao da Producao Animal 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocao Industrial 16.800,00 14.800,00 0,00 14.800,00
Producao Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocao Comercial 123.606,00 52.439,00 0,00 48.209,00
Comercializacao 418.395,00 267.950,00 0,00 267.950,00
Turismo 4.171.252,36 1.561.277,51 309.732,15 375.470,32
Energia Eletrica 3.974.233,32 3.783.807,22 1.559.573,90 3.783.807,22
Transporte Rodoviario 7.418.921,94 6.849.506,21 1.948.615,64 6.579.378,74
Transporte Hidroviario 10.344.444,61 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitario 4.445.957,98 1.901.645,53 247.815,92 1.739.787,83
Lazer 26.100,00 26.100,00 0,00 26.100,00
Servico da Divida Interna 11.447.577,00 11.352.451,45 2.309.029,97 10.520.941,97
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2008
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Transferencias 6.249.964,26 6.248.764,26 1.269.686,32 5.783.649,97
Outros Encargos Especiais 19.788.253,88 14.233.099,26 2.145.783,91 14.121.898,08
Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 658.699.440,63 517.543.222,73 89.125.168,22 407.278.985,53