Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho Setembro a Outubro de 2008
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Judiciaria 108.691,97 107.891,97 38.427,55 104.291,97
Planejamento e Orcamento 51.752,90 51.752,90 0,00 50.314,00
Administracao Geral 183.097.583,02 157.037.856,84 29.811.112,84 145.543.255,46
Administracao Financeira 1.072.437,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 138.173,43 115.100,30 29.001,89 95.814,28
Normatizacao e Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informacao 2.888.013,90 1.547.552,77 240.343,50 1.244.250,79
Formacao de Recursos Humanos 657.560,57 349.707,27 88.508,82 245.577,22
Comunicacao Social 2.736.432,46 2.736.432,46 161.213,57 962.667,53
Defesa Civil 24.230,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Assistencia ao Idoso 546.913,00 287.425,50 23.809,50 103.102,87
Assistencia ao Portador de Deficiencia 73.623,00 72.772,28 38.324,83 58.116,71
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 4.944.025,92 4.230.136,19 509.167,28 3.393.274,40
Assistencia Comunitaria 7.727.316,36 5.087.453,82 1.080.215,59 3.506.206,03
Previdencia Basica 211.471,74 191.832,18 31.219,30 191.832,18
Previdencia do Regime Estatutario 12.314.208,00 10.359.288,37 2.137.755,06 10.359.288,37
Atencao Basica 1.413.151,53 480.657,56 3.576,00 208.669,76
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 19.958.817,83 18.509.860,92 3.699.564,08 14.725.857,08
Suporte Profilatico e Terapeutico 2.015.869,95 970.903,00 154.315,56 680.229,89
Vigilancia Sanitaria 122.726,00 61.002,93 6.707,76 53.173,09
Vigilancia Epidemiologica 4.531.896,08 3.133.722,21 547.683,58 2.629.930,61
Alimentacao e Nutricao 4.283.250,97 3.193.693,24 435.999,48 2.133.821,71
Protecao e Beneficios ao Trabalhador 5.556.073,20 5.424.737,26 1.132.357,01 5.363.662,35
Empregabilidade 219.782,71 192.866,71 111.332,84 191.566,71
Fomento ao Trabalho 474.009,12 322.017,69 214.757,39 321.768,13
Ensino Fundamental 68.168.478,28 55.494.761,12 10.598.580,24 51.579.625,79
Ensino Profissional 1.875.723,65 195.217,11 29.648,40 195.057,11
Educacao Infantil 8.458.807,30 6.638.120,29 1.266.695,90 6.167.307,57
Educacao de Jovens e Adultos 1.998.542,01 1.110.007,74 304.593,32 1.041.490,61
Educacao Especial 507.104,51 482.820,23 242.653,53 378.106,78
Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol. 100.600,00 0,00 0,00 0,00
Difusao Cultural 1.348.318,76 1.052.807,03 46.767,96 974.123,48
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 466.659,20 401.059,75 67.119,76 82.023,16
Infra-Estrutura Urbana 129.629.196,75 81.066.834,72 7.857.459,88 16.548.726,11
Servicos Urbanos 14.251.784,68 13.815.728,69 3.236.124,59 11.799.961,06
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana 82.096.498,41 42.551.252,21 399.127,08 1.988.472,50
Saneamento Basico Urbano 13.478.052,82 2.709.067,61 407.991,33 863.143,54
Controle Ambiental 150.179,00 15.000,00 5.000,00 7.500,00
Recuperacao de Areas Degradadas 903.315,05 813.765,58 599.315,58 599.315,58
Difusao do Conhecimento Cient.e Tecnolog 169.293,35 140.415,35 20.065,00 116.008,83
Promocao da Producao Vegetal 905.480,43 680.546,23 92.128,73 169.528,73
Promocao da Producao Animal 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocao Industrial 16.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
Producao Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocao Comercial 124.536,00 53.369,00 0,00 48.209,00
Comercializacao 418.395,00 267.950,00 267.950,00 267.950,00
Turismo 4.242.962,21 1.623.099,90 55.366,44 65.738,17
Energia Eletrica 3.974.233,32 3.974.233,32 628.317,73 2.224.233,32
Transporte Rodoviario 6.739.170,93 5.822.958,97 1.583.736,16 4.630.763,10
Transporte Hidroviario 10.344.444,61 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitario 4.739.606,18 1.851.403,47 615.814,71 1.491.971,91
Lazer 26.100,00 26.100,00 0,00 26.100,00
Servico da Divida Interna 11.100.845,76 10.576.933,00 2.134.353,53 8.211.912,00
Estado de Rondonia Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Prefeitura Municipal de Porto Velho Setembro a Outubro de 2008
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Transferencias 5.009.964,26 4.988.764,26 832.638,26 4.513.963,65
Outros Encargos Especiais 18.057.659,69 12.285.869,23 1.930.059,15 11.976.114,17
Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 644.470.762,82 463.122.549,18 73.731.700,71 318.153.817,31