Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Setembro a Outubro de 2004 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 11.238,29 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 121.809.498,20 105.366.838,88 20.645.144,56 98.813.373,42 Administração Financeira 2.349.220,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.952.661,66 1.647.608,53 328.173,88 1.647.608,53 Normatização e Fiscalização 17.485,64 13.346,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 2.273.469,67 2.029.923,16 405.293,09 1.732.645,26 Formação de Recursos Humanos 242.283,80 112.574,46 39.265,84 95.798,31 Comunicação Social 2.838.137,50 2.838.137,50 230.001,00 1.667.888,50 Assistência ao Idoso 238.772,86 69.044,98 0,00 19.181,08 Assistência ao Portador de Deficiência 63.622,28 58.622,24 11.400,13 39.081,52 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.005.338,68 2.494.437,02 636.172,92 1.625.297,71 Assistência Comunitária 2.044.211,57 711.194,52 182.099,16 612.337,67 Previdência Básica 1.877.959,38 1.783.659,63 73.999,00 1.752.565,96 Previdência do Regime Estatutário 9.625.000,00 3.840.033,51 1.126.821,39 3.774.720,73 Atenção Básica 1.530.802,06 1.355.417,38 236.685,06 1.183.395,21 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.242.264,90 7.479.311,41 2.013.646,09 7.000.048,32 Suporte Profilático e Terapêutico 1.943.577,05 1.743.720,91 340.161,56 1.164.305,69 Vigilância Sanitária 147.675,00 72.934,05 36.287,50 54.101,50 Vigilância Epidemiológica 2.898.797,98 2.190.398,54 381.635,03 1.713.196,72 Alimentação e Nutrição 7.268,00 7.268,00 7.268,00 7.268,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.800.154,71 6.779.177,71 1.189.981,60 5.971.803,60 Ensino Fundamental 7.353.845,03 6.095.289,31 1.466.806,01 4.279.284,73 Educação Infantil 21.274,34 20.418,42 8.992,00 20.418,42 Educação de Jovens e Adultos 960.636,13 426.526,69 178.125,54 303.763,84 Educação Especial 116.606,33 61.539,33 32.700,00 61.539,33 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 0,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 Infra-Estrutura Urbana 13.039.855,20 12.311.158,56 1.913.532,95 10.709.825,83 Serviços Urbanos 7.972.608,85 7.869.608,85 2.651.008,47 7.081.834,77 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 Habitação Urbana 4.955.790,99 296.899,52 91.019,40 174.444,83 Saneamento Básico Urbano 1.119.214,17 1.081.118,45 222.511,43 598.838,77 Controle Ambiental 26.305,00 26.305,00 0,00 26.305,00 Recuperação de Áreas Degradadas 29.854,25 12.126,25 1.100,00 5.197,25 Promoção da Produção Vegetal 314.306,40 97.758,00 0,00 97.758,00 Promoção da Produção Animal 74.416,00 7.980,00 0,00 0,00 Extensão Rural 5.453,20 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 17.928,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 136.945,20 22.342,20 0,00 13.242,20 Turismo 7.780.325,00 7.671.325,00 25.000,00 2.094.468,47 Energia Elétrica 3.155.232,87 2.518.674,09 369.158,74 1.740.630,08 Transporte Rodoviário 1.558.208,39 1.389.346,61 96.554,02 1.265.736,57 Desporto Comunitário 1.568.292,68 0,00 0,00 0,00 Lazer 52.992,00 52.992,00 0,00 7.632,00 Serviço da Dívida Interna 5.752.022,30 5.752.022,30 481.683,32 4.024.073,69 Outros Encargos Especiais 4.636.189,51 2.721.404,92 164.439,85 2.083.246,00 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 234.812.741,07 189.173.483,93 35.586.667,54 163.607.857,51 |