Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Julho a Agosto de 2004 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 11.238,29 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 121.967.426,12 87.217.280,22 20.563.323,90 78.168.228,86 Administração Financeira 2.349.220,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.953.071,00 1.325.413,39 318.458,17 1.319.434,65 Normatização e Fiscalização 18.085,64 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 2.353.875,33 1.959.314,16 287.592,67 1.327.352,17 Formação de Recursos Humanos 271.633,80 67.947,80 7.438,35 56.532,47 Comunicação Social 2.838.947,00 2.838.137,50 32.992,50 1.437.887,50 Assistência ao Idoso 233.520,17 69.044,98 0,00 19.181,08 Assistência ao Portador de Deficiência 63.622,28 58.622,24 13.710,91 27.681,39 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.852.136,48 1.513.908,27 454.654,67 989.124,79 Assistência Comunitária 1.813.634,49 657.953,53 232.917,49 430.238,51 Previdência Básica 1.895.889,21 1.770.417,97 332.604,04 1.678.566,96 Previdência do Regime Estatutário 6.862.000,00 2.715.140,13 1.168.882,78 2.647.899,34 Atenção Básica 1.763.581,88 1.343.271,01 248.674,77 946.710,15 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.400.619,50 5.620.310,76 1.816.111,77 4.986.402,23 Suporte Profilático e Terapêutico 1.969.937,05 1.347.765,58 294.103,58 824.144,13 Vigilância Sanitária 93.675,00 29.164,00 10.734,00 17.814,00 Vigilância Epidemiológica 2.970.602,49 1.769.345,60 412.692,38 1.331.561,69 Alimentação e Nutrição 30.000,00 7.268,00 0,00 0,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.804.516,27 6.771.181,71 1.164.286,00 4.781.822,00 Ensino Fundamental 7.298.123,53 4.711.040,08 1.025.962,85 2.812.478,72 Educação Infantil 20.674,34 11.426,42 3.676,04 11.426,42 Educação de Jovens e Adultos 936.887,00 133.852,30 20.652,08 125.638,30 Educação Especial 124.317,00 61.539,33 28.839,33 28.839,33 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 95.000,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 261.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 Infra-Estrutura Urbana 12.261.264,31 11.795.495,54 2.901.341,88 8.796.292,88 Serviços Urbanos 7.494.357,96 5.527.931,46 1.070.995,39 4.430.826,30 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 Habitação Urbana 4.957.484,51 296.899,52 82.763,01 83.425,43 Saneamento Básico Urbano 1.228.780,47 1.081.097,48 228.613,16 376.327,34 Controle Ambiental 73.000,00 26.305,00 20.000,00 26.305,00 Recuperação de Áreas Degradadas 25.354,25 6.097,25 0,00 4.097,25 Promoção da Produção Vegetal 305.678,00 97.758,00 7.758,00 97.758,00 Promoção da Produção Animal 149.142,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural 28.200,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 117.928,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 55.198,00 14.367,20 13.242,20 13.242,20 Turismo 8.093.745,28 7.671.325,00 851.003,52 2.069.468,47 Energia Elétrica 3.704.529,00 2.448.968,39 1.347.256,99 1.371.471,34 Transporte Rodoviário 1.602.103,40 1.277.963,77 488.494,12 1.169.182,55 Desporto Comunitário 1.675.384,68 0,00 0,00 0,00 Lazer 73.617,00 7.632,00 0,00 7.632,00 Serviço da Dívida Interna 5.392.022,30 5.367.022,30 1.242.410,74 3.542.390,37 Outros Encargos Especiais 4.883.614,89 2.549.905,52 73.751,47 1.918.806,15 Reserva de Contingência 200.775,90 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 231.575.413,82 160.313.113,41 36.765.938,76 128.021.189,97 |