Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Maio a Junho de 2004 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 11.238,29 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 117.590.930,06 69.582.390,42 20.768.317,70 57.604.904,96 Administração Financeira 2.349.220,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 2.483.071,00 1.012.911,08 356.412,34 1.000.976,48 Normatização e Fiscalização 62.132,85 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 2.242.580,00 1.416.158,76 458.309,96 1.039.759,50 Formação de Recursos Humanos 328.993,00 51.733,80 22.956,68 49.094,12 Comunicação Social 2.845.000,00 2.784.895,00 944.895,00 1.404.895,00 Assistência ao Idoso 233.520,17 19.181,08 19.181,08 19.181,08 Assistência ao Portador de Deficiência 63.622,28 58.622,24 11.659,70 13.970,48 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.862.857,45 1.376.426,04 440.537,11 534.470,12 Assistência Comunitária 723.699,49 419.979,86 95.013,61 197.321,02 Previdência Básica 4.275.090,00 1.396.337,79 370.898,23 1.345.962,92 Previdência do Regime Estatutário 7.592.000,00 1.528.946,52 748.156,00 1.479.016,56 Atenção Básica 1.763.581,88 1.309.270,90 680.736,85 698.035,38 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.990.975,98 3.799.181,34 2.063.406,22 3.170.290,46 Suporte Profilático e Terapêutico 2.157.719,51 1.166.146,28 403.519,95 530.040,55 Vigilância Sanitária 118.675,00 12.820,00 1.516,00 7.080,00 Vigilância Epidemiológica 2.967.969,00 1.450.834,84 462.641,68 918.869,31 Alimentação e Nutrição 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.559.605,00 5.112.411,00 1.163.604,00 3.617.536,00 Ensino Fundamental 5.841.299,64 3.742.033,53 932.878,01 1.786.515,87 Educação Infantil 71.862,57 7.750,38 7.750,38 7.750,38 Educação de Jovens e Adultos 198.009,00 105.000,00 -0,30 104.986,22 Educação Especial 83.933,12 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 95.000,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 261.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 Infra-Estrutura Urbana 13.125.904,67 8.038.695,79 1.742.312,92 5.894.951,00 Serviços Urbanos 6.914.074,50 5.047.648,00 1.349.870,74 3.359.830,91 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 Habitação Urbana 5.033.724,30 83.425,43 0,00 662,42 Saneamento Básico Urbano 1.305.430,47 745.777,58 147.714,18 147.714,18 Controle Ambiental 73.000,00 26.305,00 0,00 6.305,00 Recuperação de Áreas Degradadas 29.238,00 6.097,25 4.097,25 4.097,25 Promoção da Produção Vegetal 319.200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Promoção da Produção Animal 154.280,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural 28.200,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 123.077,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 61.000,00 4.756,80 0,00 0,00 Turismo 8.016.435,48 7.586.325,00 531.663,82 1.218.464,95 Energia Elétrica 3.704.529,00 2.448.968,39 0,00 24.214,35 Transporte Rodoviário 1.387.156,00 968.777,27 247.153,27 680.688,43 Desporto Comunitário 1.669.196,51 0,00 0,00 0,00 Lazer 73.617,00 7.632,00 7.632,00 7.632,00 Serviço da Dívida Interna 5.266.182,00 3.758.182,00 503.188,75 2.299.979,63 Outros Encargos Especiais 5.008.104,89 2.477.874,15 145.395,49 1.845.054,68 Reserva de Contingência 707.212,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 227.803.147,11 127.788.495,52 34.721.418,62 91.255.251,21 |