Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Janeiro a Fevereiro de 2004 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 220.905,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 117.546.149,13 31.417.882,66 17.111.089,15 17.111.089,15 Administração Financeira 2.349.220,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 2.552.540,00 347.009,85 341.053,99 341.053,99 Normatização e Fiscalização 148.318,00 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 1.392.580,00 466.955,50 160.619,69 160.619,69 Formação de Recursos Humanos 370.608,00 8.000,00 0,00 0,00 Comunicação Social 2.820.000,00 2.760.000,00 230.000,00 230.000,00 Assistência ao Idoso 109.931,00 0,00 0,00 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 45.587,00 0,00 0,00 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.759.978,00 56.791,13 51.641,39 51.641,39 Assistência Comunitária 703.409,00 115.002,00 2.000,00 2.000,00 Previdência Básica 4.275.090,00 708.660,90 647.446,63 647.446,63 Previdência do Regime Estatutário 8.530.000,00 363.532,50 363.104,79 363.104,79 Atenção Básica 1.648.400,00 739.124,20 0,00 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.042.512,98 189.114,71 96.356,87 96.356,87 Suporte Profilático e Terapêutico 2.344.000,00 361.991,20 17.253,00 17.253,00 Vigilância Sanitária 118.675,00 5.564,00 5.164,00 5.164,00 Vigilância Epidemiológica 2.653.979,00 759.151,43 146.342,82 146.342,82 Alimentação e Nutrição 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.565.445,00 5.095.485,00 1.295.637,00 1.295.637,00 Ensino Fundamental 5.971.585,22 1.648.616,50 0,00 0,00 Educação Infantil 99.842,00 0,00 0,00 0,00 Educação de Jovens e Adultos 204.009,00 42.238,86 36.513,42 36.513,42 Educação Especial 102.745,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 104.500,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 274.930,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 Infra-Estrutura Urbana 12.197.825,00 3.247.741,62 1.254.977,94 1.254.977,94 Serviços Urbanos 6.476.742,00 3.998.500,00 868.841,99 868.841,99 Transportes Coletivos Urbanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Habitação Urbana 4.944.638,00 0,00 0,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 590.100,00 344.877,94 0,00 0,00 Controle Ambiental 73.000,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação de Áreas Degradadas 74.238,00 0,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Vegetal 344.200,00 0,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Animal 154.280,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural 28.200,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 123.077,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 86.000,00 0,00 0,00 0,00 Turismo 11.764.124,00 7.517.400,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 3.704.529,00 2.143.358,35 24.214,35 24.214,35 Transporte Rodoviário 1.015.856,00 600.000,00 251.735,16 251.735,16 Desporto Comunitário 1.412.400,00 0,00 0,00 0,00 Lazer 70.800,00 0,00 0,00 0,00 Serviço da Dívida Interna 3.758.182,00 3.495.059,00 330.854,79 330.854,79 Outros Encargos Especiais 5.568.254,89 2.122.878,35 933.405,80 933.405,80 Reserva de Contingência 907.212,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 226.288.596,22 68.699.935,70 24.313.252,78 24.313.252,78 |