Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Ve Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 108.763.703,16 97.969.959,16 18.976.666,51 66.979.157,54 Administração Financeira 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.679.187,00 1.524.069,86 302.337,01 1.065.811,08 Normatização e Fiscalização 24.569,74 11.384,00 9.384,00 11.384,00 Tecnologia da Informação 990.114,84 603.209,47 167.149,80 510.594,53 Formação de Recursos Humanos 297.798,70 118.273,75 68.930,80 117.091,75 Comunicação Social 2.745.663,69 2.720.270,10 5.443,90 34.870,10 Defesa Civil 4.227,68 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Assistência ao Idoso 184.635,20 66.344,07 33.556,75 33.556,75 Assistência ao Portador de Deficiência 67.901,28 58.622,28 21.340,85 28.540,88 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.183.556,44 1.786.045,69 453.385,53 1.085.328,73 Assistência Comunitária 986.031,20 654.258,61 278.842,35 361.348,92 Previdência Básica 3.586.140,00 3.362.596,00 591.182,73 2.345.369,64 Previdência do Regime Estatutário 8.608.540,00 1.253.107,91 318.977,42 1.247.855,85 Atenção Básica 1.386.391,14 516.381,29 41.619,75 315.643,07 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.799.548,25 4.689.514,94 1.653.769,85 3.401.756,02 Suporte Profilático e Terapêutico 2.120.369,60 1.418.788,49 384.772,74 831.124,05 Vigilância Sanitária 111.421,00 62.688,75 28.689,90 42.171,75 Vigilância Epidemiológica 2.283.711,00 1.629.585,82 335.186,76 952.242,42 Alimentação e Nutrição 393.160,00 322.432,15 29.361,15 315.602,15 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.077.869,64 3.022.228,64 618.548,95 2.759.312,95 Ensino Fundamental 4.911.233,43 3.497.064,90 1.110.456,64 2.147.673,73 Educação Infantil 195.583,08 100.508,16 6.073,16 89.150,66 Educação de Jovens e Adultos 1.128.561,69 1.033.774,78 158.564,73 594.069,72 Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 0,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 226.246,00 126.000,00 0,00 126.000,00 Infra-Estrutura Urbana 15.409.962,02 9.653.590,87 1.524.791,47 4.950.325,14 Serviços Urbanos 5.467.339,19 5.331.397,80 1.008.528,12 4.194.847,01 Habitação Urbana 483.769,78 482.674,30 66.847,02 66.847,02 Saneamento Básico Urbano 1.535.605,00 1.135.778,98 0,00 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 34.754,00 0,00 0,00 0,00 Controle Ambiental 153.567,00 14.400,00 0,00 4.700,00 Recuperação de Áreas Degradadas 67.223,10 16.272,50 8.392,50 8.392,50 Recursos Hídricos 8.500,00 0,00 0,00 0,00 Meteorologia 29.500,00 0,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Vegetal 159.032,00 104.773,00 0,00 87.765,00 Promoção da Produção Animal 24.900,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 282.306,04 198.606,04 116.760,78 189.438,51 Turismo 2.311.500,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 2.147.553,00 0,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 2.034.750,34 1.817.182,66 1.092.170,98 1.279.514,80 Desporto Comunitário 346.001,71 126.924,22 101.564,41 101.564,41 Lazer 240.000,50 166.745,00 67.745,00 166.745,00 Serviço da Dívida Interna 4.954.828,22 4.754.352,24 994.907,51 2.622.905,32 Outros Encargos Especiais 5.302.156,40 3.910.778,66 106.308,00 3.319.868,59 Reserva de Contingência 303.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 197.597.412,06 154.261.951,09 30.683.623,07 102.389.935,59 |