Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Ve Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 46.367,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 107.395.344,45 86.958.306,83 15.250.028,77 29.290.039,02 Administração Financeira 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.679.187,00 1.463.346,00 249.822,74 511.066,13 Normatização e Fiscalização 182.004,00 2.000,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 1.006.519,84 300.389,59 124.042,25 166.523,75 Formação de Recursos Humanos 506.368,00 37.000,00 14.642,30 15.642,30 Comunicação Social 2.738.791,00 2.329.826,20 0,00 0,00 Defesa Civil 18.653,00 0,00 0,00 0,00 Assistência ao Idoso 184.635,20 0,00 0,00 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 67.901,28 49.379,16 0,00 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.146.080,24 1.311.620,62 57.095,24 90.329,88 Assistência Comunitária 789.204,20 153.457,95 13.350,00 13.350,00 Previdência Básica 3.586.140,00 3.156.214,00 566.995,65 1.122.598,91 Previdência do Regime Estatutário 8.728.540,00 553.142,04 265.154,62 528.954,90 Atenção Básica 1.275.014,00 305.168,99 14.885,00 22.875,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.352.932,26 2.303.330,85 605.063,70 619.116,76 Suporte Profilático e Terapêutico 2.024.000,00 481.408,85 70.630,18 191.120,80 Vigilância Sanitária 85.500,00 14.606,85 4.986,85 8.561,85 Vigilância Epidemiológica 2.552.186,00 1.241.392,83 276.711,91 333.961,30 Alimentação e Nutrição 393.160,00 286.241,00 278.460,00 278.460,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.636.587,00 2.476.848,00 719.445,00 1.514.286,00 Ensino Fundamental 5.587.053,50 2.152.752,29 169.797,87 169.797,87 Educação Infantil 163.743,16 16.200,00 2.507,50 2.507,50 Educação de Jovens e Adultos 826.176,56 38.023,79 25.473,79 25.473,79 Educação Especial 36.000,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 106.700,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 262.188,81 126.000,00 0,00 126.000,00 Infra-Estrutura Urbana 12.050.257,34 3.684.983,19 1.633.722,87 2.037.962,87 Serviços Urbanos 6.060.497,00 5.119.958,20 1.501.185,50 2.062.287,02 Habitação Urbana 274.682,25 0,00 0,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 2.114.598,00 0,00 0,00 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 52.271,00 0,00 0,00 0,00 Controle Ambiental 130.850,00 4.700,00 0,00 0,00 Recuperação de Áreas Degradadas 274.864,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Hídricos 8.500,00 0,00 0,00 0,00 Meteorologia 29.500,00 0,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Vegetal 717.461,00 7.765,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Animal 169.200,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 216.024,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 449.805,00 154.846,04 0,00 0,00 Turismo 2.468.400,00 0,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 2.068.062,42 353.364,82 15.953,35 17.703,30 Desporto Comunitário 841.237,19 0,00 0,00 0,00 Lazer 243.876,00 0,00 0,00 0,00 Serviço da Dívida Interna 4.954.828,22 4.954.827,75 239.512,60 362.717,68 Outros Encargos Especiais 5.619.532,92 3.497.120,52 869.174,35 2.975.799,37 Reserva de Contingência 420.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 194.086.422,84 123.534.221,36 22.968.642,04 42.487.136,00 |