Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Novembro a Dezembro de 2002 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 87.364.181,15 83.118.609,06 19.035.731,82 79.852.536,67 Administração Financeira 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.326.916,89 1.176.916,89 39.854,96 1.176.669,89 Normatização e Fiscalização 219.274,04 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informatização 1.450.803,52 971.209,32 171.756,00 954.635,52 Formação de Recursos Humanos 1.360.154,11 658.868,68 187.924,75 480.944,73 Comunicação Social 2.533.738,50 2.533.738,50 421.407,51 2.518.965,20 Defesa Civil 6.010,12 6.010,12 0,00 6.010,12 Assistência ao Idoso 154.807,50 151.580,27 57.002,30 113.117,97 Assistência ao Portador de Deficiência 59.730,05 59.730,05 4.710,79 45.074,48 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.892.048,57 2.834.359,06 641.926,25 1.880.640,62 Assistência Comunitária 1.571.033,19 666.274,78 117.114,32 434.682,10 Previdência Básica 2.664.559,82 2.664.559,82 457.526,74 2.664.559,82 Previdência do Regime Estatutário 2.812.894,16 2.180.139,04 334.710,89 2.171.952,08 Atenção Básica 865.033,00 507.729,23 1.276,40 248.036,24 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.170.403,02 5.762.349,76 1.829.478,77 5.670.751,91 Suporte Profilático e Terapêutico 1.558.894,66 1.511.709,44 235.638,90 1.136.925,10 Vigilância Epidemiológica 2.256.259,65 2.014.578,28 351.436,77 1.682.610,25 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.210.716,48 3.196.913,98 524.890,00 3.187.505,07 Ensino Fundamental 18.673.942,39 17.177.666,99 3.038.338,74 14.587.713,15 Educação Infantil 69.912,50 51.189,50 0,00 46.189,50 Educação de Jovens e Adultos 466.000,00 246.000,00 23.037,01 33.888,51 Educação Especial 29.166,40 28.898,60 0,00 26.898,60 Difusão Cultural 328.608,00 82.608,00 0,00 82.608,00 Infra-Estrutura Urbana 17.103.463,59 11.538.542,72 2.435.846,46 5.589.637,05 Serviços Urbanos 5.535.422,52 5.105.422,52 1.169.314,71 4.964.520,34 Habitação Urbana 3.354.111,00 1.092.558,87 143.375,77 151.375,77 Saneamento Básico Urbano 3.267.624,22 1.748.083,48 71.196,76 431.216,29 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação de Áreas Degradadas 1.011.785,00 8.420,00 0,00 8.420,00 Promoção da Produção Vegetal 98.523,00 98.523,00 80.000,00 98.523,00 Promoção Industrial 63.000,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 731.268,11 715.716,59 0,00 196.606,91 Turismo 7.607.400,00 7.517.400,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 3.192.036,10 2.549.060,79 370.220,75 1.438.816,14 Desporto Comunitário 1.211.059,02 975.559,02 46.182,09 282.222,62 Lazer 178.145,00 118.145,00 0,00 118.145,00 Serviço da Dívida Interna 5.916.404,83 5.916.404,83 4.256.226,96 5.911.678,92 Outros Encargos Especiais 5.474.255,24 5.282.361,18 266.374,24 5.256.522,64 Reserva de Contingência 235.321,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 199.493.906,35 170.267.837,37 36.312.500,66 143.450.600,21 |