Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura do Municipio de Porto Velho Julho a Agosto de 2002
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Planejamento e Orçamento 350.000,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 78.440.931,79 65.629.340,57 16.295.243,91 46.646.538,89
Administração Financeira 1.269.000,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 1.337.868,74 1.149.332,95 294.460,65 1.005.052,88
Normatização e Fiscalização 290.000,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informatização 1.658.074,37 780.664,82 182.638,72 625.624,44
Formação de Recursos Humanos 1.588.719,60 776.506,67 61.292,38 200.656,62
Comunicação Social 2.168.617,00 2.138.815,20 433.218,94 1.474.144,76
Defesa Civil 18.753,00 6.010,12 6.010,12 6.010,12
Assistência ao Idoso 163.260,20 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 59.732,28 59.730,05 9.600,04 16.459,72
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.310.738,07 1.495.594,50 327.570,85 855.936,53
Assistência Comunitária 1.486.272,51 374.228,20 72.793,40 93.463,40
Previdência Básica 3.081.259,00 3.079.559,00 519.275,17 1.688.248,61
Previdência do Regime Estatutário 2.277.382,00 1.507.515,99 415.682,68 1.240.383,71
Atenção Básica 1.144.013,00 315.077,81 118.133,63 129.730,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.405.072,17 3.486.109,66 1.798.007,65 2.696.986,60
Suporte Profilático e Terapêutico 1.415.569,85 981.283,91 320.348,94 661.110,69
Vigilância Epidemiológica 2.397.672,91 1.786.228,18 431.732,99 953.248,68
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.348.961,06 2.297.719,41 671.157,50 1.989.350,00
Ensino Fundamental 18.203.635,46 13.998.554,56 2.849.063,06 8.736.948,35
Educação Infantil 141.635,00 46.189,50 46.189,50 46.189,50
Educação de Jovens e Adultos 546.000,00 3.000,00 2.040,00 2.040,00
Educação Especial 46.875,00 26.898,60 17.522,60 17.522,60
Difusão Cultural 328.608,00 82.608,00 0,00 82.608,00
Infra-Estrutura Urbana 18.161.628,09 11.973.112,78 1.080.156,39 1.767.406,39
Serviços Urbanos 5.780.291,00 3.679.650,52 866.379,74 2.929.001,01
Habitação Urbana 3.354.111,00 1.092.558,87 8.000,00 8.000,00
Saneamento Básico Urbano 3.280.342,57 1.337.116,41 0,00 33.436,07
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 1.030.513,41 8.420,00 3.000,00 3.000,00
Promoção da Produção Vegetal 98.523,00 98.523,00 13.103,00 13.103,00
Promoção Industrial 63.000,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 731.893,00 708.148,84 49.700,00 79.700,00
Turismo 7.607.400,00 7.517.400,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 3.026.273,09 2.530.328,50 462.849,48 633.165,17
Desporto Comunitário 1.063.690,00 975.559,02 143.283,77 143.283,77
Lazer 195.524,00 118.145,00 0,00 78.145,00
Serviço da Dívida Interna 5.314.415,03 5.201.029,77 1.021.546,34 1.534.894,84
Outros Encargos Especiais 6.182.611,07 4.912.502,63 240.240,06 4.808.609,07
Reserva de Contingência 726.357,54 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 191.095.223,81 140.173.463,04 28.760.241,51 81.199.999,05
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