Estado de Rondonia Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura do Municipio de Porto Velho Maio a Junho de 2002 Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Planejamento e Orçamento 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Administração Geral 77.395.536,19 58.557.722,99 10.640.908,30 30.351.294,98 Administração Financeira 1.269.000,00 0,00 0,00 0,00 Controle Interno 1.450.641,00 1.068.732,39 223.128,36 710.592,23 Normatização e Fiscalização 345.172,00 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informatização 1.868.233,00 570.648,42 99.406,12 442.985,72 Formação de Recursos Humanos 1.414.372,00 231.499,94 91.864,30 139.364,24 Comunicação Social 2.168.617,00 2.135.821,20 1.040.925,82 1.040.925,82 Defesa Civil 18.753,00 6.010,12 0,00 0,00 Assistência ao Idoso 163.260,20 0,00 0,00 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 59.732,28 49.379,16 6.859,68 6.859,68 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.362.826,05 1.472.171,88 488.813,68 528.365,68 Assistência Comunitária 408.758,28 76.723,00 20.670,00 20.670,00 Previdência Básica 3.081.259,00 3.079.559,00 267.933,74 1.168.973,44 Previdência do Regime Estatutário 2.277.382,00 834.510,51 334.136,66 824.701,03 Atenção Básica 927.029,00 179.466,63 11.597,00 11.597,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.059.158,75 2.278.359,68 610.907,84 898.978,95 Suporte Profilático e Terapêutico 1.420.363,11 676.785,87 222.101,11 340.761,75 Vigilância Epidemiológica 2.071.172,67 1.410.046,42 313.602,96 521.515,69 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.142.127,50 1.941.711,50 335.552,50 1.318.192,50 Ensino Fundamental 17.931.715,46 12.653.028,36 2.348.890,88 5.887.885,29 Educação Infantil 161.622,00 25.131,00 0,00 0,00 Educação de Jovens e Adultos 546.000,00 0,00 0,00 0,00 Educação Especial 46.875,00 26.898,60 0,00 0,00 Difusão Cultural 340.005,00 82.608,00 82.608,00 82.608,00 Infra-Estrutura Urbana 18.129.359,31 9.131.975,99 317.250,00 687.250,00 Serviços Urbanos 4.325.041,00 3.600.150,52 1.036.601,46 2.062.621,27 Habitação Urbana 3.471.930,00 172.989,39 0,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 3.342.309,08 33.436,07 33.436,07 33.436,07 Controle Ambiental 80.285,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação de Áreas Degradadas 1.072.484,00 0,00 0,00 0,00 Promoção da Produção Vegetal 103.494,00 80.000,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 85.226,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização 762.642,00 708.148,84 30.000,00 30.000,00 Turismo 7.616.400,00 7.517.400,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 3.168.448,00 1.736.109,72 97.060,43 170.315,69 Desporto Comunitário 1.077.690,00 925.067,96 0,00 0,00 Lazer 167.424,00 78.145,00 78.145,00 78.145,00 Serviço da Dívida Interna 5.413.617,00 5.201.029,77 387.952,42 513.348,50 Outros Encargos Especiais 6.268.453,60 4.763.072,31 607.469,16 4.568.369,01 Reserva de Contingência 1.299.347,54 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 189.663.761,02 121.304.340,24 19.727.821,49 52.439.757,54 |